同学,你好 是的,不能抵扣
老师好,厂房租金发票100万没来所得税汇缴调增,但还是亏损。账务上要处理么?当时付款做借预付,预提做借管理费用-租赁费贷长期待摊费用。现要怎么调正?
18年还没开租金发票,我先计提租赁费 借:管理费用—租赁费6960 制造费用—租赁费27840 贷:预提费用—租赁费34800 我想说等后面开来在做 借:预提费用—租金 贷:现金 可到现在老板估计是不开租金发票,我该如何账务处理,要补税吗,能不能调整在今年吖,怎么冲掉
老师,这个月季报,成本发票不够,可以预提费用吗?下月用发票冲,做借:主营业务成本贷:什么科目?现在没有预提费用科目了,贷:应付账款要写二级科目的
预提费用还没支付的是不是不能抵扣所得税?还有科目怎么清理的,借预提费用,贷现金吗
如果预提的费用在所得税前没有支付,在2年过后才支付,那这笔费用在发生当期扣吗,还是追补在预提费用的以前年度"
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
那科目怎么清理?
同学,你好 预提费用分录 借其他应收款 贷现金