你好,可以的啊,借银行贷实收资本, 借固定资产贷银行存款。
老师好,请问股东借款给公司,(股东还未认缴完资本)可以转做实收资本?如可以,需要提供什么资料?账务处理怎么处理?
老师请问:1、修理修配厂已经开业很久了,现在建账没有期初数,只收集应收款、应付款、现金、银行存款,盘点库存可以吗?不管固定资产和资本公积(股东投资款)这样可以吗? 2、如果不做固定资产,以后怎么处理账务? 3、如果可以不做资本公积的期初数,以后怎么做账务处理?
老师股东转款实收资本 后用这个买固定资产,这种可以吗账务怎么处理!
A股东(100%)转让股权给B股东(100%) 注册资本500万 转让前 A股东已实缴实收资本20万(未做账务处理),后期B股东实缴实收资本482万,合计实缴实收资本502万 问题1:A股东已实缴实收资本20万,这笔是否只要做账务处理? 问题2:多缴的实收资本2万,是否可以直接退回给股东,还是做往来款?
以厂房为投资,怎么账务处理,借,固定资产,贷实收资本,这固定资产还摊销吗
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
一个公司合资开了一个场馆,有抖音,美团上卖,支付宝微信收钱,怎么把场馆里的财务信息和自己的财务信息和合资公司的财务信息对账
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月给我申报个税扣除费用5000,我担心两个公司同时申报,我会不会被发现在两家公司同时上班,或者税务系统会出现预警
老师,这题的产权比率是多少
2024年补缴2022年所得税费用,用以前年度损益调整科目,请问报24年年报时候纳税调表需要调减吗 ?
老师,在财管第八章成本管理中,比如求单位标准成本时,怎么能反应出来什么时候是件还是千克还是小时呢,感觉好乱啊
你好,我公司6月社保没申报,现在要补申报,请问具体流程是怎样?谢谢
老师好,一般纳税人,应交税费~待认证进项税,这个科目,每个月只要有留底就要用吗?还是等留底攒到一定多的时候才启用呢?
老师好,一般纳税人增值税结转采用月结法比较好,还是采用粘膜一次性结转比较好? 应交税费~应交增值税~转出多交增值税 和 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 这两个科目每个月都要用吗?