同学你好 表在哪里呢
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我作为参考,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
我单位的帐之前给别家代账公司在做,现刚交接,我在软件接续做账,要录入期初数字,请问用余额表的数字还是试算平衡表上的数字,对于专业知识一般的会计,是不是余额表更直接一些? 还有能不能帮我填下应收账款上的表格数字,我好根着后面填写,这是我第4次提问同样的问题了,如果不愿意帮我填,就不要接这个问题,谢谢了,让愿意填表格的老师回答,问题需要仔细看数据,我有2份截图,才好填上的,需要用心才行,能接的老师我谢谢了!!!!!
老师你好 1.麻烦您帮我看一下我的增值税销项税额填对了没有表一填的?还要填其他地方吗作废哪些等?我第一次报谢谢 2,抵扣联进项税8份我已经认证了,这个税额和金额填在表二哪里啊老师?
老师,麻烦您帮我看一下这份表是否填写正确,第一次填表有点紧张。刚考初级,实操还是懂。谢谢老师
小规模纳税人发生一笔280元的税控盘,3月份账务处理如下: 借:管理费用 280 贷:银行存款280 紧接着做了一笔分录如下: 借:应交税费—应交增值税(减免税)280 借:管理费用280(红字) 在第一季度减免税明细表里填写了280,但是实际抵减额没有填写,数据为0。(因为本期不用纳税) 麻烦老师帮忙看下这么做是否有问题呢?分录是否正确?如不正确需要怎么更正?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师,增值税,企业所得税,印花税是申报了就要缴纳吗?每月申报,年终在一起缴纳
社保费用当月就会扣款,那是不是不用计提呀
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正
老师问你下增值税主表2栏忘记手动填写了,可以更正吗?
老师,我传不上来。请问除了填股权转让信息表外,还要填什么变呢?
同学你好 还得申报印花税 有溢价还得申报所得税
老师,我的印花税的计税依据是填多少呢?是6万还是3万呢?
这个是交易的金额哦 双方都要交的 一共是六万
请问这样填写的是对吗?没有溢价,是只要填写这两份表吗?
老师,麻烦帮我看看哈,谢谢您
同学你好 对的 是这样的哦
老师,是否需要分别填写财产和行为税表呢?为什么税务局还要求分别用个人身份填写,还要填个税表A表呢?
同学你好 这个需要分摊的