嗯嗯,可以的,做平就是了

老师请问,平时交的税收滞纳金及固定资产清理调增部分及预付款无发票这三部分合计数是否填在汇算清缴纳税调整明细表的其它栏内?
#提问#那我们1月份发放的去年12月份的工资,也是计入26年的收入报税?还是按照2025年收入
请贾苹果老师回答谢谢!如果未汇算清缴,是不是可以反结账去调账,调了后汇算清缴用最新报表就可以,去年各季度的是不是不用又去重新申报报表呢
老师,我公司收到税务传达的问题,要改。 环境保护税纳税人已申报增值税计税依据,环保税申报为0,2024年度申报增值税计税依据为7364943.19,而企业的环境保护税一直是零申报。 老师,这怎么弄啊
去年的工资今年发怎么做账,对于员工个税扣生计费扣的是去年的还是今年的
劳务费可以开13%的专票吗?
老师,被审计单位好几年前买的车位,摊销的时候需要提供不动产权证吗?
如果无形资产当月未来得及确认做账,但已经付款了,如何做会计分录
老师您好,办税员第一次怎么登陆老板新开的公司去申报个税,登陆密码是多少
老师早上好,请问下代收了别人的营业款我计提分录如何操作,是付的时候记上么?
老师我还用应收和应付单独做个分录相抵吗
是的,需要用应收和应付单独做个分录相抵
老师我想一个客户设置一个科目 你说我应该付的钱是直接就放到其他应付款科目 还是放到应收贷方呀
不要设那么多科目,选择一个科目设置就是
老师你的意思是 设置应收 和其他应付款2个科目是吗
意思是一个单位只设一个科目
老师你帮我看下我这个分录,我需要支付的时候放到应收的贷方了
如果你们也向对方采购货物就要设置应付账款。区别购销行为
老师我们只像他们支付我们拉坏的破损费用?
一样的要设置应付账款,单独核算
老师那我直接设置其他应付款科目,然后怎么和应收抵消,什么时候抵消
最后双方不做业务了在抵消
老师那你说我应该在设置个其他应付款是吧
你前边有个应付账款,就不再设置了
老师总说一个客户尽量设置一个科目 是针对什么样的情况呢 我感觉好乱
关键是你跟对方有业务往来。所以就保持原样不变