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老师好!我公司是销售农副产品,上个月误开了一张1%的发票,其他都是免税的,申报增值税时报不过,怎么调整

2023-02-13 14:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 14:54

你好,一般纳税人还是小规模的。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 14:54

一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-02-13 14:56

一般纳税人的,你要么按3%,要么按照9%,自己换算一下。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:00

?们开的发票都是免税的,有一张误开成的1%的发票,增值税申报不过,你能明白我的意思吗,老师?

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:02

你好,我明白你的意思,但是你没有明白我的意思,你开了1%的,不能按照免税的来填写,这个理解吧,你再减一计税,3%销售货物,或者是9%销售货物里面填写,自己换算一下,比如你的税额是100,你填写到9%,就100除以9%,这个填写到销售额里面去。就是你需要正常交税了 如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:05

我们往外开发票也是免税的呀选哪个税率?

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:07

进账发票是收购发票,也是免税的

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:09

你自己选择,你没有抵扣的,你就选择3%,你有抵扣的就选择9%。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:10

哦,总而言之就是咱交税了呗

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:11

对的,是的,你当月没有发现没作废就要交

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:15

老师我的抵扣进项发票是收购发票,我要按9%税率申报吗?

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:16

可以的,可以这么做的。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:17

能按3%申报不?

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:20

可以的,可以这么做的。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:21

交个税率谁愿意选吗?我们进账发票是收购农产品的免税发票

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:24

如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。 2023-02-13 15:02

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:25

所有的操作方法都告诉你了,我知道的只有这些,如果你不想交税的话, 你可以问一下你税务局那边,我们这边是不可以的。

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快账用户4152 追问 2023-02-13 15:25

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-13 15:33

不用客气,工作愉快。

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你好,一般纳税人还是小规模的。
2023-02-13
你好在其他免税销售额里面填写。
2021-01-11
你好,超过45万的时候,开的是免税发票,不要交税的
2021-11-01
同学你好,开错的进项发票退回给销售方重新开过。报税时是要按实际销售的货物税率申报的。
2021-11-05
你去看一下附表1,自己能修改吧
2023-10-01
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