你好,一般纳税人还是小规模的。

老师好:我们公司上个月开了一张5000元的农业创意大赛奖金的免税服务费发票,这个月增值税申报时把这5000填在免税服务里面,点申报时显示主表第8行和表021减免税申报明细不一致要怎么处理?
老师好,小规模纳税人,农产品自产自销免税,这个免税怎么操作呢?是开发票时免税呢?还是报税时免税呢?答过的老师请不要接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
老师好!我公司是销售农副产品,上个月误开了一张1%的发票,其他都是免税的,申报增值税时报不过,怎么调整
老师,你好,我公司是按销售出库确认收入,但是客户一般都是收到货后1-2个月才让我们给他开票,这样收入就有差异了,请问每月申报的时候按开票收入申报还是按销售收入申报?所得税收入与增值税收入的差异怎么调整
您好老师,我们公司是小规模纳税人,1到3月份开具发票30000,其中1万是1月份开的按照3%开具的,其余是按照1%开具的,那么增值税申报时按照30000/1+1%。计算出销售额,填写到增值税及附加费申报表的小微企业免税销售额内,不用填写减免税申报表了吧
老师你好,公司用员工的车,给他也报了油费,要不要写个租赁合同?写多久合适?就用了三天加油200块
老师,我手里的单位是执行小企业会计准则的,但是他买了融资的设备,但是小企业会计准则没有未确认融资费用这个科目,请问怎么解决?
老师,您好,我看现在增值税说是,公司有固定资产,要在电子税务局里长期资产发票关联确认表,这个是不是公司有固定资产,就得填呢?
老师,我公司法人提供现金付的工资,法人欠公司钱,我这样做账可以吗,借应付职工薪酬8.1万,贷其他应收款8.1万元
请问老师,一家小规模企业去年亏损 ,2026年一季度盈利,是要在今天弄完汇算清缴吗,意思明天做就不会弥补之前的亏损吗
@朴老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?要填写的话产权证号就是出租房给我们发票上面显示的我们填写开具就行是吧?
停车费第次10-20左右没有发票汇算清缴要做扣除吗
老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?
老师,听说今年税改了,白条可不可以入账?或者金额控制在多少可以入账?
老师,我是运输有限公司的内账会计,年底时老板从账上支出30万去送礼走关系,这笔业务怎么叫老板写付款申请单、写什么内容?
一般纳税人
一般纳税人的,你要么按3%,要么按照9%,自己换算一下。
?们开的发票都是免税的,有一张误开成的1%的发票,增值税申报不过,你能明白我的意思吗,老师?
你好,我明白你的意思,但是你没有明白我的意思,你开了1%的,不能按照免税的来填写,这个理解吧,你再减一计税,3%销售货物,或者是9%销售货物里面填写,自己换算一下,比如你的税额是100,你填写到9%,就100除以9%,这个填写到销售额里面去。就是你需要正常交税了 如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。
我们往外开发票也是免税的呀选哪个税率?
进账发票是收购发票,也是免税的
你自己选择,你没有抵扣的,你就选择3%,你有抵扣的就选择9%。
哦,总而言之就是咱交税了呗
对的,是的,你当月没有发现没作废就要交
老师我的抵扣进项发票是收购发票,我要按9%税率申报吗?
可以的,可以这么做的。
能按3%申报不?
可以的,可以这么做的。
交个税率谁愿意选吗?我们进账发票是收购农产品的免税发票
如果你有进项的话,你可以认证进项,先抵扣,下一个月再开红字发票,再重新开这个进项,就进项转出。 2023-02-13 15:02
所有的操作方法都告诉你了,我知道的只有这些,如果你不想交税的话, 你可以问一下你税务局那边,我们这边是不可以的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。