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老师好:我们公司上个月开了一张5000元的农业创意大赛奖金的免税服务费发票,这个月增值税申报时把这5000填在免税服务里面,点申报时显示主表第8行和表021减免税申报明细不一致要怎么处理?

2022-11-07 16:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-07 16:28

同学你好 改成一致的

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快账用户6229 追问 2022-11-07 16:53

但是找了好久没有找到免税性质代码及名称

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齐红老师 解答 2022-11-07 17:07

同学你好 直接填写在免税栏不可以吗

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同学你好 改成一致的
2022-11-07
需要交税才会体现, 第5列是不是形成期末数了?
2020-11-14
你好同学,第10行填写跟第8行一样的数即可,第9行不用填,因为第9行是货物类销售额才填
2022-12-14
你好,它自动会填写在期初里面,你不需要填写的,你需要抵扣的时候填写实际抵扣金额。
2023-09-13
申报 4 月份增值税时,通常主要涉及主表、附表一、附表二、附表五和《增值税减免税申报明细表》生产型企业,主表第 7 栏填出口销售额 672 万;附表一第 16 栏填 672 万;按公式计算出的不得抵扣进项税额填附表二第 18 栏;根据主表结果填附表五。外贸型企业,主表正常填;附表一第 18 栏填 672 万;附表二 26 栏填用于出口退税且已勾选的进项税额;同时在《增值税减免税申报明细表》第 8 栏填 672 万。《免抵退税申报汇总表》在后续出口免抵退税申报时填报,非此次增值税申报必填。
2025-05-13
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