嗯嗯,可以部分红冲的
老师,我们一般纳税人,可以部分金额红冲已经认证抵扣的进项税发票吗
老师一般纳税人,收到进项,已认证的专票,后面商品降价了,红冲,可以购买方红冲部分金额吗
老师一般纳税人已经抵扣的进项税现在让红冲一张发票可以部分红冲吗?
一个一般纳税人 因为进项不能留抵 多开了一张专票 下月可以红冲了吗 或者是红冲一部分 对抵扣的那张票的有影响吗
老师,您好,我是一般纳税人门窗厂,我认证了一张错误进项票,现在对方还没冲红,他的意思是我这边已经认证了,系统所以他无法冲红,让我这边冲红,老师我这边可以冲红吗
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
老师,我们公司年营收8000左右,每个月预收600多万会不会有风险
老师,企业缴纳的保险费里的车船税怎么计提会计分录呢
老师,增值税我现在取消申报,当月可开票额度会降下来啊,本来应为没申报,额度不够 我先申报了,额度就够了,现在取消申报,额度会再讲下去啊 作废申报 应为我报错了
老师我们公司的工资是4月份的5月10日开,如果5月份开不了那我把应付职工薪酬转到其他应付款里对吗?
怎么操作呢老师
开具红字增值税专用发票可以红冲发票的一部分。开具增值税专用发票后,发现货物质量问题,经购销双方协商,部分销货退回或给予折让,开具红字增值税专用发票,就是红冲原增值税专用发票中的一部分。然后开具正确的发票重新入帐,跨月的就需要开红字发票。红冲就是做一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲,然后再重新再做一张正确的凭证就可以。