不管是借方负数或者是贷方,都没有影响
之前领用材料做了分录是借生产成本贷原材料,然后结转了成本贷库存商品贷生产成本,又在另外一套账中重复做了一样分录结生产成本带原材料,但是没有进行结转成本,在资产负债表中没有结转的生产成本变到了在产品中,现在我要把两套账资产负债表进行合并,我要把在产品数据去掉,但是不平衡了,还要去掉什么
老师,我之前冲原材料我把原材料放在贷方,我现在在原有凭证上把它改到借方负数,对账务有没有啥影响,是对科目余额表有影响吗?对资产负债表有没有影响
老师,原材料在借方负数和在贷方正数是不是一样的,如果跨月了,我反结账,把贷方正数改成借方负数,科目余额表有没有影响
老师,老师,在一开始建账时候,财务费用,利息收入在贷方,但是在收到利息收入的时候又把它记在借方负数。所以导致资本负债表和利润表不一样。如果我现在调整科目的方向了,前期的数据会有影响吗?
老师,我问下3月份的时候我把一个贷方科目应付账款做成了管理费用贷方,导致年底管理费用利润表的数字和管理费用明细科目对不上了,现在我汇算查出来了,要怎么调整。资产负债表会有影响吗,要不要调账
老师,请问一下个税工资申报合计106400元,发放工资也是106400,然后扣个税210,这个个税我要咋做分录哦
你好老师,一个季度30万免税,是不含增值税30万吧
老师好。固定资产上个月没收到发票是全额入账,这个月收到的专用发票,入账凭证:借固定资产负数。 借进项税,月末对账显示总账和固定资产不平,不平原因是;收到发票这笔分录是在总账系统里做的,应该怎么做谢谢
老师,您好,我家营业执照只变更了一下名字,那这个在税务怎么变更啊,不需要去大厅吧
房地产开发公司,网签合同已签但不动产发票还没有开那要都要预提什么税?按揭还没有放下来是根据这份合同的全款预提还是根据首付款预提
请教下,上年度亏损,本年还需要预交所得税吗
请问现在社保缴费标准是怎样的?我现在每个月按养老按4767元基数缴纳,失业工伤按3376基数缴纳,工伤按4242元基数缴纳,但是我们公司员工有些工资400元,有些工资10000万,整体平均工资6000多元一个人一个月,现在在今日头条看到一个推文,国家税务总局发布了《纳税缴费信用管理办法》,7月1号起正式实施。其中有一部分关于社保,就是社保基数要按照上一年度员工月平均工资申报,是不是一定需要这样做?
老师好,员工因自身健康问题生病住院,自费部分公司能报销吗?
公司歇业状态还需要做年报,需要申报税费吗?
资产负债表中未分配利润:期末-期初数是否等于本期净利润(如果有以前年度损益调整,影响这个等式吗)
嗯,谢谢老师
不用客气,工作愉快。