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老师,我们是幼儿园民非企业,审计说这笔借贷方向有误,麻烦帮忙看下,我现在到2023年应该如何调整完整的分录以及金额是多少

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2023-02-13 22:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-13 22:55

同学你好 借:应付职工薪酬2702.96*2 借:业务活动费用-2702.96*2

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同学你好 借:应付职工薪酬2702.96*2 借:业务活动费用-2702.96*2
2023-02-13
冲销的那一笔,应付工资在借方~负债减少了~22年这笔应付工资应该就没有平吧?
2023-02-12
你好,它属于以前年度的成本费用吗?如果是的话,第一个正确的,第二个你税务局给你退税吗?退的话可以啊,这个是红冲计提的,然后你再做一个借银行房款贷应交税费,企业所得税的。这个就是完整的, 如果你们集提了盈余公积,需要红冲计提的那部。
2023-11-29
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2024-05-18
你好,是以前年度的费用,现在入账的意思? 
2023-05-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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