咨询
Q

老师,税款已交票,第二个月冲红导致多交税款,又没退税,在有发生业务时抵扣怎么做会计分录

2023-02-13 23:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-13 23:09

学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。

头像
快账用户2978 追问 2023-02-13 23:11

老师,在抵扣时怎么处理

头像
齐红老师 解答 2023-02-13 23:14

月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。
2023-02-13
你好,当时在哪个科目里面挂着?销项税额负数吗?
2023-10-07
借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷利润分配,未分配利润 汇算清缴,纳税调增。
2025-03-06
借银行存款, 贷应交税费、城建税、地方教育教育附加。 借应交税费、城建税、地方教育教育附加,但 贷利润分配未分配利润。这个不影响今年的利润。汇算清缴的时候,这笔纳税调增。 上面的都是正数,没有负数。
2025-03-06
你好,可以抵扣掉的,只需要红冲收入,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后做开发票的借应收账款贷,主营业务收入应交税费。
2020-11-18
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×