学员朋友您好,进项税大于销项税。这种情况不需要进行单独的账务处理。
我司小规模9月代开发票已交了增值税城建税,于次10月去税局红冲了,自己重开普票,那么10月红冲了票 有税款没退 于10月底又开专票 9月已交的税款是在再次开专票时抵扣掉吗?我分录要怎么做
小规模按季度纳税,7月开的普通发票,10月底冲红,但是10初已经交了这张发票的税款,10月做了一张冲红的凭证,税费没有退,现在1月交第四季度的税费时,这部分税款抵扣了,请问应该怎么做分录?
老师,税款已交票,第二个月冲红导致多交税款,又没退税,在有发生业务时抵扣怎么做会计分录
老师请问有一笔上期因红冲发票导致有留抵税款,在本期交款是抵扣。做账时会计分录应该怎么写呢?
1、借:应收账款 50,000.00 贷:主营业务收入 48,543.69 应交税金-应交增值税 1,456.31 2、借:应收账款 -50,000.00 贷:主营业务收入 -48,543.69 应交税金-应交增值税 -1,456.31 我的问题:上面1、2、是正常发票冲红,现在的问题是1这张发票当时财务人为作废了,但报税盘没有作废,也没有入账,但税局扣税了,导致多交了税款,现在开完冲红才发现原发票没有入账,没办法在账面做冲红,现在的会计分录怎么做,谢谢老师
老板从公司借走了10万,需要写个借条给会计入账吗?
老师,采购环节没有发票,税务上要所得税纳税调增,可很多会计说没发票的用收据代替?这样不合规吧,可是要是我说采购尽量取得发票,老板一般都不认可怎么办?
自然人股东可以变更成法人股东吗?
老师,你好,我想问下我们要搬办公室,把原有办公家具转给别人公司的话,我们能开空调,办公桌椅这些发票给别人吗?可以开的话,是收多少个点的税呢,之前买进来的时候发票是开给另一个公司的,
老师,我上个礼拜去给我们个体工商户开了公户,现在在电子税务局已经签了三方协议,已经验证通过了,现在还需要再去银行面签吗?
老师您好,填外经证的时候把这个合同有效期起的这个日期填错了,我按合同上面的日期写了是2021年,后面我查了下要按今天开票日期填,但是现在在已经无法修改了,老师这种情况现在应该怎么办合适呢
老师,我想咨询一下,老板开一般户两年以上,不和财务说明,财务人员不知情,一直入帐都是基本户,之前帐做得混乱,怎么补救好,之前报表,申报已完成,请指教!
请问,企业可以申请暂停缴纳社保嘛?
老师,请问一下A107012研发费用加计扣除表,原来已经交税了,后面申请高新补贴把工资放入研发费用了,不想退税可以填纳税调增表的嘛?
老师,您好,请问下债务人用发行普通股来抵债,差额是入投资收益还是其他收益?
老师,在抵扣时怎么处理
月末增值税进项大于销项,可不结转。反之,借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税