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2月更正了去年11月的增值税报表,补税,因为涉及到跨年,如何调账

2023-02-14 09:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 09:10

你好,具体的是调整了什么业务的,补上了收入?

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快账用户9193 追问 2023-02-14 09:10

加计抵减抵扣多了,导致增值税及附加税少交了

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:14

你好,当时加计扣除分录怎么做的?

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快账用户9193 追问 2023-02-14 09:40

借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:营业外收入

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:42

如果你做到今年的话,借以前年度损益调整 贷应缴税费应缴增值税进项

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:43

借应交税费、应交增值税进项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税。 借应交税费、未交增值税贷银行存款。

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快账用户9193 追问 2023-02-14 09:43

还有对应的附加税,以及滞纳金,怎么记账

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齐红老师 解答 2023-02-14 09:46

借以前年度损益调整 贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加费,贷银行存款,借营业外支出滞纳金代银行存款。

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你好,具体的是调整了什么业务的,补上了收入?
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你好;   可以的;可以这样来红冲结转分录的  
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我不用更正第四季度了,直接在汇算的时候,按照正确的申报就可以。
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同学你好 你在今年做的分录那就不用调整去年的
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你好,你账务处理是做到哪一个月的?a
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