你好,具体的是调整了什么业务的,补上了收入?

2月更正了去年11月的增值税报表,补税,因为涉及到跨年,如何调账
2月我公司更正去年11月的增值税报表,11月加计扣除算多了。2月补缴了税款。账务处理对吗
去年11月份增值税附加税少算了今年4月份补交税费,更正了去年11月份的增值税报表,还需要更正四季度的资产负债表和利润表吗
去年11月份的附征税少算了今年四月份补交了税费并更正了11月份的增值税报表,财务报表四季度和年报还需要调整吗?
去年11月份的附征税少算了今年四月份补交了税费并更正了11月份的增值税报表,财务报表四季度和年报还需要调整吗?
老师,请问下月底做销售的未开票收入,附件放什么?做暂估的成本,附件又放什么,我们是商贸企业
企业注销要在那三个平台操作
老师,我想问一下一般纳税人,9月份销项大于进项,月末未结转增值税,这种情况应该怎么处理呀?
员工未填过三岁以下子女教育信息,如果孩子是24年出生的,现在还可以填24年的吗
老师您好,公司注销时库存现金可以抵法人的其他应付款吗
我公司是中标单位,该项目分为财政补贴部分和自筹部分,中标后把项目分包给其他公司,请问客户自筹部分的货款不经过我公司账户直接转给分包公司合理不?
支付品牌服务费怎么做账
老师您好!增值税已经申报,用补提当月印花税,这种情况下不影响纳税申报表吧
老师麻烦咨询一下个体工商户需要申报工资吗,
老师麻烦咨询一下外贸企业出口退税勾选错误怎么处理
加计抵减抵扣多了,导致增值税及附加税少交了
你好,当时加计扣除分录怎么做的?
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:营业外收入
如果你做到今年的话,借以前年度损益调整 贷应缴税费应缴增值税进项
借应交税费、应交增值税进项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税。 借应交税费、未交增值税贷银行存款。
还有对应的附加税,以及滞纳金,怎么记账
借以前年度损益调整 贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加费,贷银行存款,借营业外支出滞纳金代银行存款。