你好,具体的是调整了什么业务的,补上了收入?

2月更正了去年11月的增值税报表,补税,因为涉及到跨年,如何调账
2月我公司更正去年11月的增值税报表,11月加计扣除算多了。2月补缴了税款。账务处理对吗
去年11月份增值税附加税少算了今年4月份补交税费,更正了去年11月份的增值税报表,还需要更正四季度的资产负债表和利润表吗
去年11月份的附征税少算了今年四月份补交了税费并更正了11月份的增值税报表,财务报表四季度和年报还需要调整吗?
去年11月份的附征税少算了今年四月份补交了税费并更正了11月份的增值税报表,财务报表四季度和年报还需要调整吗?
请问朴老师在线吗?请教个问题
高速公路开具的不征税发票,一般纳税人可以抵扣进项税额不?怎么抵扣?
老师好,请问从电子税务局查询到的开具发票和收取发票,这两个数据有关系吗?
老师,一般纳税人,我有人做账按认证抵扣的发票入账,没有认证抵扣的发票等认证抵扣当月入账,我看有人又按进项发的开票月份入账,请问这两种账务处理都可以吗
有借必有贷,借贷必相等。既然这样,为什么还有利润的产生呢?
老师,印花税的计提和缴纳的分录应该怎么做?
老师,平时会计做外账该怎么做?会计做账的顺序是怎么样的?比如是先做银行流水,把收到的钱和付过去的钱先挂往来,再做收入、结转成本、再做费用…?
请问老师,有相关法条规定,法定节假日期间,不上班的情况下需要支付工资么?
你好老师,请问民办非营利幼儿园要交什么税,要申报什么税啊
老师,小规模纳税人计提增增值税和交增值税的分录怎么做?
加计抵减抵扣多了,导致增值税及附加税少交了
你好,当时加计扣除分录怎么做的?
借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:营业外收入
如果你做到今年的话,借以前年度损益调整 贷应缴税费应缴增值税进项
借应交税费、应交增值税进项, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税, 借应交税费、应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费、未交增值税。 借应交税费、未交增值税贷银行存款。
还有对应的附加税,以及滞纳金,怎么记账
借以前年度损益调整 贷应交税费、附加税, 借应交税费、附加费,贷银行存款,借营业外支出滞纳金代银行存款。