同学你好 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
开发票含税5.16万元,增值税0.31附加税。0.04万元印花税0.001万元企业所得税0.089万元挂靠管理费0.089万元收到工程款4.46万元,付款3.26万元,工程施工材料0.67万元。请问这个会计怎么做,拜托。请问这个分录怎么做,工程结算收入是开票金额嘛?成本是工程施工材料金额嘛,那这样我的利润就不对了,我只是管理费用的收入其他都是挂靠方出
老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
1月10号公司向甲方开出工程发票10万元,,1月15号收到工程款10万元,之后扣了管理费和工程税金就直接转出给工程老板了,老师请问这个会计分录怎么做呢
我们是建筑公司,我们上月给甲方开了10万元发票(建筑服务),没有收到工程款。 借:应收账款10万 贷:主营业务收入 贷:销项税 本月委托甲方代发我公司项目上的工人工资10万,已转到每个工人卡里。请问本月会计分录怎么写?
老师,我们建筑工程公司(一般纳税人),工程已完成,未收到工程款所以发票未开具给对方,2023年3月因工程已完工,按无票收入申报增值税了(金额100万),10月份时收到工程款(100万)把发票开给对方了,请问一下,3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录,麻烦分录一一指导,谢谢
老师,请问我单位在24年末有研发,25年形成的无形资产,有人员工资和一些费用,请问我该怎么填写报表
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,问下建筑行业的税负一般是多少?
年中建账时,录取累积发生额,费用应该录在贷方还是借方
开发票是应该以实际业务为准?还是必须是经营范围之内的呢?
老师,如果公司支付给法人5万,署名佣金,请问如何入账?后续如何操作?前提是代账
个体户要注销,固定资产有余额,要处理该怎么做账
老师您好!我已经申报了个人所得税C表,现在要更正B表,请问要怎么操作呢?
老师,考税务师,每年的继续教育要做吗
我现在有一张票据在建行系统里需要贴现,但是我不想在建行贴现,可是我开户行只有建行,能解决吗