您好!你是说培训机构申请简易征收是吗?

老师,增值税规定里有“从事教育的学校提供的教育服务,学历教育和非学历教育可以选择简易征税”,那普通的培训机构可以申请吗,
从事学历教育的学校提供的教育服务收入免征增值税。指对列入规定招生计划的在籍学生提供学历教育服务取得的收入,具体包括:经有关部门审核批准,按规定标准收取的学费、住宿费、课本费、作业本费、伙食费、考试报名费收入,老师这个应该是正确的吧
非学历教育服务和教育辅助服务可以按简易计税3%征收增值税,老师这个是对的吗?
非学历教育服务和教育辅助服务可以按简易计税3%征收增值税。老师这个是正确的把
老师,您好!财税{2016}68号文第三条关于“一般纳税人提供非学历教育服务,可以选择适用简易计税方法按照3%征收率计算应纳税额”有没有相关细则解读呀?谢谢老师
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
是的老师,可以申请吗,培训小孩音乐的
您好!可以的。可以申请
简易征收是如何征收呢?
你好1你是一般纳税人吗
是的老师,我们是一般人,这个简易征收是不是就是针对一般人的
您好!是的。就是针对一般纳税人,简易征收3%
这个我们应该如何申请呢
你好!这个每个省具体点击哪儿是不一样的。正常就是再电子税务局,业务办理,里面申请简易征收。你可以拨打当地12366问具体点击哪儿