你好; “分红的会计分录: 借:利润分配——应付现金股利 贷:应付股利 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——应付现金股利 支付时 借:应付股利 贷:银行存款
老师:你好,咨询一个问题,我公司是做外卖的,自己成立了一个外卖平台,当客户下单,钱都是直接在我公司公账户里,商家到期会把钱提走,我平台只是扣除了百分之20的平台费。请问我收到客户的订单的钱分录如何做,商家提现我又如何做分录?
老师,您好,我是6月份开始接账建账,前面会计做的报表净利润是-300万,我应该在金蝶软件中如何提现?开始我输入未分配利润期初数,但提示资产负债表和利润表之间勾稽关系不对,如何处理
老师,我2022年第四季度有利润,结转损益后得出利润,提所得税,过账后把净利润转入利润分配未分配利润,然后结账,2022年的账就完了,报税的时候它直接就把以前年度亏损给弥补了,使得我提的所得税和缴的不一致,请问我该怎么做平呢?
提问老师老板把钱直接转走了,说是作为利润分配,该如何走账做分录,我们的软件不能做计提
老师您好,有几个问题请教您, 1:请问提法定盈余公积的分录必须在12月末本年利润转利润分配后做吗? 2:是按照净利润10%计算对吗? 3:我给计提股东分配利润,放应付股利,如果这个钱不从账户转给股东,直接转实收资本(实缴),还需要交个人所得税吗?
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理
老师!您好!燃气销售许可证,没有办理下来!如果正常销售的话,哪个部门来监管呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
直接支付怎么做,软件没法计提
你好; 借利润分配 -未分配利润贷银行存款