特殊业务,如清包工业务,简易计税本来就是种优惠,故不让抵进项

老师您好,请问一下,我公司是建筑施工企业,有一项工程想选择简易计税,可以吗?选择简易计税是一项一项工程单独选择的吗?还是选择了简易计税,公司的所有工程都必须采用简易计税?
请问老师,一般纳税人销售不动产什么情况下不可以选择简易计税?要按照税率9%缴纳增值税
您好。老师给我问一下,我是简易计税的,专票不能抵扣,所以我就在电子税务局里选择不抵扣,但是我发现我选择了,我查看的时候它还是会出现这个发票,还让我在选择提交,为啥呢
老师您好,请问通常什么情况下企业会选择简易计税,为何选择简易计税连增值税进项税抵扣都不要了?谢谢您
老师,您好,请问建筑劳务,一般纳税人选择一般计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税率是9%,选择简易计税的情况下开具建筑劳务费的发票,增值税征收率是3%。签订合同时,在合同中该如何区分呢?这两个税率的选择是看用合同内容呢,还是看项目采用哪种计税方式?谢谢
我租赁了别人的车,用来运输,我公司是运输公司,小规模公司,租赁一年,一次性结清,我十月份开了两张张租赁,都做账到十二月份呗那我借预付贷银行,然后我在摊销两个月的,都做到十二月分对吗?
老师,我问下账上有挂着以前留下来的余额,有对公支付给个人的往来款,有对公付给个人的业务费(没有票),这些清不掉,怎么才能把账做平呀?这个长期挂在有没有税务风险呀?
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接啊
老师,普通合伙人经营所得弥补以前年度亏损的时候,我可以弥补本年度和前5年的,那我弥补的时候,怎么知道是弥补哪一年的?会不会弥补重复?这个需要自己做表记清楚吗?还是说不需要可以在哪里看的出?
老师,关于进项票,我做了账,但这个月先不抵扣,是怎么样操作呢?
请问 对方开具红字发票我方怎样查询到?也就是说我方退货务,增值税专票
老师我家今年亏损了,但是未分配利润余额,可以给股东分红么
如果没有租办公室首发税务局需要提供租赁合同发票房产证怎么处理?
报关费必须由报关单上的单位开具吗?由货代开具可以吗
老师 我们生产企业出口,之前留底进项大概有一万三,一些材料和出差油费进项,本月出口,本月出口买材料能收到进项大概26000,我们出口金额大概46万,增值税我怎么填写和计算呢,就是增值税申报的时候需要先勾选这些抵扣项吗,还是申报完增值税在退税的时候再勾选抵扣