这个只能按专票的税额扣除。免税普票才是9%
老师您好,我公司是一般纳税人,销售植物食用油,开进3%的专票,可不可以按9%计算抵扣增值税?
我们是生产加工13%货物食品的一般纳税人,从小规模纳税人那取得的1%专票,怎么确定哪些可以计算9%计算抵扣,哪些只能按票面税额抵扣,比如常用的原料有面粉,大米,鸡蛋,鸭蛋这些是属于农产品吗,可以按9%计算抵扣吗
请问,我们挂靠了一家一般纳税人,他开给甲方的是9%的票,也要求我们开专票,但是我们是小规模,只能开出3%的,可是我们可以开自产苗木的普票,他不是可以按9%扣除率抵扣吗,可是还要收我们3%,她说她们要多交企业所得税,我不明白虽然是普票但是也按9%扣除抵扣了,为什么还要多交3%
请问,我们是一般纳税人 生鲜配送公司我们收到菌类,食用油,水产,大米的3%专票可不可以加计扣除?按9%抵扣?
请问老师,我们是农业一般纳税人,我们采购了一批大米,对方小规模纳税人,他开具的3%的专票,说是给我们公司我们可以按9%来抵税,老师这个说法正确吗?按常理不是应该开3%我就只能按3%进行抵扣吗?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
我看以前会计是加计扣除的,而蔬菜的普票并没有加计扣除
你销售是9%,蔬菜才可以计算扣除9%