你好 这个是正常的,建议用管理费用---其他来调整
老师,您好!以下图片是12月份应交税费的期初余额,是另外一个会计交给我的科目余额表,我觉得这个进项税额和销项税额有余额好像不对,这两个数额应该在期末的时候转进了 转出未交增值税了,但是她说,她平时只是把差额转出来,一月份扣缴的税额就是11572.94,那这个我该怎么做呢?进项销项的余额我需要怎么做平?
你好老师,我在做账的时候平时根据销售单据计提的增值税,跟实际开票(就开了一张合计销售额)发票时候的增值税差了0.01分,导致金额不平,请问这个差异怎么办呢?因为平时销售单没开发票,但是我计提了税款,对方结款的时候一次性开了合计金额的发票,导致有个小数点差异
老师你好,销项税金贷方余额0.01,应该是平日小数点误差的,这0.01可以用哪个科目去调平
您好老师,请问一下: 其他应收款-个税 贷方余额, 其他应付款-个税代缴 贷方余额, 其他应付款—租金,借方余额, 其他应付款—保险费,借方余额, 应交税金 科目下的金额, 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的,分不清原因了需要调平它,该怎样调整呢?
你好老师,问下起初税费金额多了3分,我现在想调整,没办法冲红,因为没有凭证,只有起初数,是否可以用本年利润调整?还有计提税费,后面又缴纳税费,冲平了,但又发生了退税的情况,这种科目贷方余额需要怎么调整冲平,还是就直接科目贷方放着就行了?
二手车销售统一发票,购买方和买方都是个人,公司可以拿来入账吗
老师,我家是市政工程类企业,今年刚成立执行小企业准则,现在收到一笔工程款,确认收入是可以直接永用主营业务收入、主营业务成本结转不,还是必须得用工程结算科目过渡一下
老师,带客户去基地考察项目,入什么科目呢
老师,人员授权管理在哪里呀,没有找到呢,我把企业登录的二维码给了法人后,他扫脸后登录进来的,没有看到人员授权管理呀
老师,一般纳税人公司车子卖给个人二手车市场开的销售发票怎么入账?要交增值税吗?发票上怎么没有税额?
总分公司分非独立核算,所以费用包括开票都总公司做,分公司需要单独建立账套吗,分公司每个月需要申报吗
老师,部分冲红需要对方认证吗? 对方认证才可以开确认单开和红字发票? 还是说对方不认证,我也可以开确认单和红字发票
公司欠别的公司钱,然后我们得股东给顶账了一台车100万。 车已经被消化了。拿别走不成账了 ,不知道车又给谁家了,这账该怎么平? 或者拿钱走账?
会计小白就业简历怎么写
股权变更时资产明显偏低且无正当理由的情况下,固定资产无形资产长投等超过总资产的20%,需要提供资产评估证明。 我想问问,假如第二季度财报是不超过20%的,是不是就可以了呢
好的 谢谢老师
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