
11月公司成立,没有任何实际业务发生,会计做了借:库存现金5000,其他应收款11995000,贷:实收资本12000000,个税扣缴申报填了3500,账上也计提了3500,这些都没实际发生,这些账是不是不应该做??一月份季报,也申报完了,表里都有这些数,应该都是0对吧?能更正申报表吗?包括个税申报表?
税费认定信息里面有按次印花税要报,但是印花税没出现在我的待办里,还需要申报吗?
本月应申报,已经申报完成,但是还有个其他税费申报,这些也没在我的待办里面出现,这种的也要申报吗
老师好,我昨天已经报了税,但是刚发现有个其他申报,这个要报吗,印花税和附加税不是在按期申报里报了吗,怎么在这也有,要是报不是重复了吗
老师,我想问一下,我们公司有个员工在其他公司申报工资个税了,但也要我公司买社保,按理我公司也要出一份工资也要申报个税的,但他已经在其他公司有申报过工资个税了,这样会重复申报会导致交税吗?
老师请问:3%减免按1%交税,减免的2%怎么做帐?是营业外收入-免税收入吗
老师,我们开票,开了10万(总共10家的服务费),但是后面客户说统计错了,其实是9家 的费用,只能开9万的发票,那我这个1万能开销售折让吗?合适吗
老师你好,公司才登记5月底登记为一般纳税人,之前报过一个4-6月的小规模增值税0申报,现在报一般纳税人的,进项税只能抵扣到7月,那6月买的固定资产要入账,进项税做到啥里面?做到待抵扣进项税额可以吗
发给个人的劳务费,可以挂应付职工薪酬劳务费吗
老师 麻烦问一下 加工劳务费 开发票应该怎么开?大类是加工服务吗?明细名称是劳务费还是服务费?
申报遇到这样的问题:“您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[10000]大于“营业外收入”栏次金额[0】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏。” 小规开的都是专票 那个2%是不用计入是吧,不然就不平
农业开免税的票,要不要交个人所得税
社保夯实率怎么算?报个税未参保人员算吗
长期发给个人的劳务费需要填进企业所得表的已记入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬吗,怎么做账处理
老师,麻烦您把工业地产土地增值税税负率多少的相关文件链接发送一下,谢谢。