您好,是给你们开的负数发票吗

我当月收到销售折让红字发票,做账务处理:借库存商品红字,贷应交税费进项税额转出篮字,贷应付账款红字。那么我在交税的时候,是实际销售税额+进项转出-进项税额。那么我的购进成本应该是进项金额-库存商品红字金额,也就是我的购进成本了 还是说不需要减红字金额
老师,我们公司上一任会计做的21年有笔错账,实际发票已收到,暂估没冲,入账了不同商品的库存,已经结转成本,暂估金额大于发票金额,这该怎么更正?比如21年有笔货物做了A产品的暂估,发票金额900,暂估了3000,做错账时做成 购入时发票未到,货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估,本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税(进项税额)117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
老师,我们公司购进了货物,货到了,发票一直没开过来,那中间我们也销售了,开了发票了,的确认收入吧!那我怎么结转成本呢!因为没有库存商品,要是要暂估入库,分录借:库存商品,贷:应付账款-暂估款吗?那我次月收到发票,怎么冲暂估呢!做相反分录吗,还是做一样的分录是红字负数呢!我们是小规模纳税人,是商贸公司,库存商品种类多。如果收到货,收不到发票,具体怎么做账呢!还有怎么结转成本!
请问老师,我们公司是商贸公司,以前一直没有做库存,今年开始需要做库存,但是有一批货物,去年收到的进项发票已经进行抵扣了,成本也已经结转,今年进行销售,请问这个成本怎么办
我是购买方,今年销售方开了一张折扣发票给我们,说是去年进货的折扣,库存商品去年未结转到成本仍是库存商品,账务应该怎么处理,折扣金额要分摊到剩下的库存商品上吗?
自然人扣缴端怎么添加上公司
老师好,2025年10月10日注册的公司,什么时间范围内必须实缴到位呢
老师好!我们公司的出租车是挂靠在公司个人经营,现在有一辆出租车出售了,这辆出租车没入固定资产,账务该怎么处理?
老师,个人2025年有工资,然后另外有劳务报酬,但是劳务报酬在2025年没有申报,请问现在怎么补报?
企业刚成立,其中有家公司要注销将设备投资给我们公司,这个设备怎么做实缴给我们、还有公司刚成立,我们有专利指标,做账有什么注意点,以及公司装修、购买沙发、车辆、办公桌怎么做账,会计分录如何做
老师,请问。a公车股东,是b公司的法人,a公司的车给b公司在用,可以报销吗?可以抵扣吗?需要签订什么手续不
请问老师怎么打印已报增值税及所得税报表
你好,老师员工工资超过5000他又没有可抵扣的,不想交个税,分开给他发工资可以吧
汽车公司,常规个人客户保养,做未开票申报好,还是开票给客户
老师,我公司26年1月从代账公司把账拿回来,我们财务软件是根据我们公司实际情况制作的,1、2、3月份业务临时用利信财务软件记的账,现在我们软件可以用了,要把1、2、3月份账导过来,期初余额就是把上年25年年末余额录入今年26年做期初余额,其他数据不用录了,对不?