对的,对的,应交税费没有金额,因为是免税的,不涉及税费。

老师 本季度开票10000元,发票上面不含税收入是10000,税率那一栏是免税的,税额是0 老师 会计分录写 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入 10000 借:应收账款 10300 贷:主营业务收入 10000 应交税费-应交增值税 300 还是写
老师,我们公司是小规模纳税人,开票金额是10000元,税额是0,合计金额是10000,那这张发票我怎么做分录,借:应收帐款10000元,贷:主营业务收入10000元 应交税费-应交增值税0元吗?这样做,凭证保存不了
老师,2023年增值税开具普票不超30万元,会计分录是这样吗? 借:应收账款/银行存款/现金 290000 贷:主营业务收入-a 287100 应交税费-应交增值税 2900
你好,老师,假如我给对方开了一万元普票,普票现在不是免税嘛!价税合计就是一万元,那我分录就是借,银存10000,贷,主营业务收入 10000。应交税费,应交增值税没数字吗
老师,我们有个咨询公司是小规模,然后开普票给对方,一个季度不超30万,国家可以免收增值税,我分录是这样写对吗? 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
建筑业税负率多少?税负率怎么计算?
老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
1年期和2年期的合同的话有啥区别不
老师付邮寄样件和退回产品运费计入什么科目
那到季度月底我又开了票,也超过30万了,假如40万了,这个时候应交税费,做账怎么做,不可能还没数字
您好,是小规模企业吗小规模企业现在没有免税政策是百分之三减按百分之一。如果超过限额,那么就按照您的分录写。
不是30万以内免吗?超过30万全额减按1%交吗
对的,对的,去年整体的免税政策是没有了。
那平时应交税费增值税分录里体现但是没有金额,季度最后一个月我开票超过30万了,我怎么做分录
借,应收账款贷,主营业务收入,应缴税费,应缴增值税。