您好 请问发票收到了么
老师,9月支付季度房租,灭有收到发票,要摊销吗?付款分录:借:预付款 贷:银行
老师,当月支付第四季度房屋,需要分摊,怎么做分录?
本月支付了4-6和7-9的房租一共36000,要做分摊的分录怎么写
支付2023.01-2023.03季度房租,支付和当月分摊,怎么做分录
摊销计提房租和支付房租分录怎么做
可不可以月末根据开出去的发票一统一做主营业务收入,再根据收到的发票统一做主营业务成本
劳务费怎么扣个税,请详细点?
小规模30万免缴税。30万指的是含税价的总销售额吗?
在国外采购的样品,后期哪些税是可以申请退还的?
注册资本原来是400万,然后降资成100万,账面上做了8万多,现在账面上是不是不用管,他又没超100万?
酒店行业,装修费用400万,入什么科目,怎么做分录
老师您好,请问有财务报表模板嘛,有公式的勾稽关系的?
老师6月份会计走的,1.借应付职工薪酬-工资薪金 贷:银行存款 2.计提,借:管理费用-工资薪金 贷:应付职工薪酬-工资。8月份发现把劳务费走了工资里了,这个月又调整,借管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资。这样对吗
原价出售固定资产,造成收入差异原因怎么说明呢?增值税是开票收入我知道,但是计入所得税的收入是0吗?我差了这笔账没有进营业外收入科目
股权实缴到变更股权比不实缴到位那个有优势
我们只有收据
支付 借 预付账款 贷 银行存款 按月摊销 借 管理费用 贷 预付账款
好的,谢谢
不客气哈 欢迎有疑问继续提问