同学你好 你们公司没有提供服务 就算是收款了,也不可以开具发票的 对方给你们开红字发票 或者你们给对方开收据

我公司是做旅行社的,请问收到对方旅游公司的活动奖励款,怎么做分录
老板娘一家去旅游,对公打给旅游公司2万块,对方开旅游服务发票来,我觉得入职工福利是不是涉及到个税问题,建议开别的品名,他们说开咨询服务费,我觉得旅游行业也没什么咨询服务费吧?不知道用哪个品名更合适
老师,向旅游服务方收取并支付的款项,不能开专票,是指对方不能给旅游公司开专票?
老师,公司是旅行社,采购对方公司的旅游服务,收到对方公司的返利,应该怎么开票,怎么做账?
老师您好,我想咨询一下现金返利的账务处理,业务类型,旅游服务采购门票,我们是甲方,旅行社是乙方,乙方给我们提供人员,然后我们需要每张门票给旅行社8元的返利,需单独支付,之后每年景区根据我们的人数再给我们对应的返利,这个账务应该怎么处理
老师,我第二个季度企业所得税交了,第三季度利润总额减少了,是不是不会产生退税呀?是不是得等到汇算清缴了以后有纳税调整的部分?嗯,再退税或者交税就是第三个季度不会产生退税着呢是吧?
签订单后生成库存商品,客户违约,我们开价外费用-违约金,打折补偿我们,这部分开价外费用-违约金 跟购进原材料需要怎么做分录,
税务局让企业缴纳的2021——2023年度的增值税、附加税、企业所得税的罚款怎么做账
今年有营业外支出2000元,我这个第四季度企业税里计入成本的工资薪金要不要算在里面
老师,想问一下,我们收到质保金款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账冲平,谢谢
我代账的个体户拿不到成本票,我就想做点成本费用,人员工资申报个税,做几个员工的工资,是否一定要缴纳社保?
老师好,物业公司工资是财政出,财政把钱打到物业公司,然后公司再发给员工, 收到财政打的钱如何记账
嗯,我就是想问财务报表中,税金及附加是按照3%计提的填写,还是按照实际1%缴纳的填写?
22年个人垫付食堂款,现在不用支付了,请问账务怎样做,需要哪些附件证明
老师,请问我公司异地预交税款所属期是12月的税金,但是交税是1月份才交的,我报增值税税款扣除的时候,是扣除在12月吗?
去年的返利也是可以要求对方开红字发票的吗?去年对方给我们开的普票?
对方给你们开红字发票 或者你们给对方开收据 这两种方式的会计分录怎么做?
去年的返利也是可以要求对方开红字发票的吗?【回复:可以的】 去年对方给我们开的普票?【回复,普票也可以开具红票的】
或者你们给对方开收据 这两种方式的会计分录怎么做? 【回复,会计分录是一样的,都是冲减营业的成本,借:应付账款等; 贷:主营业务成本】
那是直接冲减这个月的成本吗?去年的账要改吗?
按照所属期冲减成本