你好,实际缴纳的金额。

请问老师,企业应纳税所得额是1806591.37,✖️25%后应纳所得税额是451647.84,减免额是345988.7,实际缴纳105659.14,这个减免额和实际缴纳的税款是系统自动带出来的,请问减免额和实际缴纳的税款是怎么算出来的?不应该是按2.5%缴纳所得税吗?
老师,请问这个表里面的,我用红色框出来的这三个税,是填应缴纳数还是实际缴纳金额?
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
老师,为什么不是应缴纳金额呢
你好,你实际缴纳的金额才是实际交税,如果是应缴纳的,你账上做了应交税费在贷方,但是实际没有交纳,他不是也不属于实际交税。
老师,印花税是季度申报缴纳。那我怎么填这个表?印花税的
好,按季度的话,你只在三月份,六月份,九月份,12月份填写就可以了,其他的都是零。
老师,还有个问题,因为工业制造业企业,有增值税和附加税有缓缴的政策。就是,原本是属于本年某月的税款,但是是在次年的某个月才缴纳。像这种情况的话,这个税金缴纳情况,就不能按照当年实际缴纳的来统计吧?应该按照应缴纳金额来填报吧?
什么业务统计的?如果公司工商年报里面的,按照实际缴费的金额,今年就那个属于今年的去年的那个属于去年的,如果去年应该缴纳在今年缴纳地属于今年的。
老师,我们这个只是公司领导需要的数据统计。我的意思是,由于我们这个行业,有缓交政策,属于当期该缴纳的税款,有的是在次年的某个月才缴纳。像这种情况,我就应该按照权责发生制,把本该归属于在去年缴纳的税款统计出来吧?也就是应该按照计提(应缴纳)金额来统计2022年这几个的税款金额吧?
建议安实际缴纳的 缓缴的你可以给她备注下
老师,那您刚刚说的,工商年报里面的税款。要按照实际在哪年缴纳的,就作为哪年的税款吗?不考虑缓缴问题吗?
是的 对的 是这么做的
老师,工商年报,为什么不是按照权责发生制来填报呢?
规定 他不涉及到税款税负 就看你单位实际支付