你好,实际缴纳的金额。

请问老师,企业应纳税所得额是1806591.37,✖️25%后应纳所得税额是451647.84,减免额是345988.7,实际缴纳105659.14,这个减免额和实际缴纳的税款是系统自动带出来的,请问减免额和实际缴纳的税款是怎么算出来的?不应该是按2.5%缴纳所得税吗?
老师,请问这个表里面的,我用红色框出来的这三个税,是填应缴纳数还是实际缴纳金额?
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
老师,为什么不是应缴纳金额呢
你好,你实际缴纳的金额才是实际交税,如果是应缴纳的,你账上做了应交税费在贷方,但是实际没有交纳,他不是也不属于实际交税。
老师,印花税是季度申报缴纳。那我怎么填这个表?印花税的
好,按季度的话,你只在三月份,六月份,九月份,12月份填写就可以了,其他的都是零。
老师,还有个问题,因为工业制造业企业,有增值税和附加税有缓缴的政策。就是,原本是属于本年某月的税款,但是是在次年的某个月才缴纳。像这种情况的话,这个税金缴纳情况,就不能按照当年实际缴纳的来统计吧?应该按照应缴纳金额来填报吧?
什么业务统计的?如果公司工商年报里面的,按照实际缴费的金额,今年就那个属于今年的去年的那个属于去年的,如果去年应该缴纳在今年缴纳地属于今年的。
老师,我们这个只是公司领导需要的数据统计。我的意思是,由于我们这个行业,有缓交政策,属于当期该缴纳的税款,有的是在次年的某个月才缴纳。像这种情况,我就应该按照权责发生制,把本该归属于在去年缴纳的税款统计出来吧?也就是应该按照计提(应缴纳)金额来统计2022年这几个的税款金额吧?
建议安实际缴纳的 缓缴的你可以给她备注下
老师,那您刚刚说的,工商年报里面的税款。要按照实际在哪年缴纳的,就作为哪年的税款吗?不考虑缓缴问题吗?
是的 对的 是这么做的
老师,工商年报,为什么不是按照权责发生制来填报呢?
规定 他不涉及到税款税负 就看你单位实际支付