你好,销售额是含税的,如果你是简易计税的,这里是3%的,没有问题,如果是一般计税的,这个预征率应该是2%。
增值税预缴异地预交俩个点,比如我们是开票600000,是不是申报税的时候要按不含税金额来填写
老师,请问工程企业在外地需要预缴个人所得税,请问在外地的时候税务局没有要我们预缴个人所得税的,回本地还需要缴纳吗?本地是按照正常的工资薪金申报,代扣代缴的,外地预缴按照开票总金额还是不含税金额的多少预缴啊?
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
外地预缴申报表,红色框出来的这个地方,填本月开票的含税金额还是不含税金额
老师好,租的地方办公,对方的收款账户和租赁的房屋租赁方不一致,请问这个在税务方面会有问题吗?
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?开免税发票
房屋租赁企业增值税收入肯定大于企业所得税收入,对吧,因为增值税是收收到租金就交增值税,里面跨年租金也有,而所得税是权责发生制的。那么印花税是根据增值税那个收入交还是权责发生制的营业收入交
老师,计提坏账有标准吗?或者按未收金额的多少计提比较合适,有明确的规定吗
老师好!购买蔬菜,上游开的专票,我们免税普票可以吗?
老师,我想问一下。这个季度,企业所得税预缴申报表中,小规模,季度上,未超过30万,因为是按1%做的增值税,税收减免,记的营业外收入。但是现在这张申报表,是按3%做的税收减免,请问,导致数据不匹配,请问,这个,要怎么做。
老师,我勾选完抵扣的进项税并已提交,为什么没有提示缴费信息,是要先申报报增值税那个表才会有显示吗?
老师,你好!购买的蔬菜,上游开的专票,我开普票可以吗?
老师,个体户有起征点吗?我们电商一个月10000左右的收入,全额按20%,这样缴税吗?
单位店里有内鬼,公司打官司,我们以为收据没啥用了,之前门店卖东西的,我们把收据都丢了,老板在群里要收据咋办,咋和老板解释啊?
老师,确定是含税的销售额么,应该是不含税的吧
你好,确定是含税的,给你交税的时候,给会给你换算的,如果是简易计税的含税的金额-分包含税)/1.03*3%
可以自己填写验算一下的。