同学你好 你是不是有没申报的

老师,您好,想请问一下代开发票税款的事,比如,我个人去税务局代开一张工程款的发票,金额是2万,我代开2万增值税198.02,个税198.02,城建减半征收4.95,印花税6块,合计406.99,正常我应该上这么多税,但现在付款方说让我把我要出的税钱一起开在发票里,那我应该开多少总金额,这个要怎么算啊
老师好!从增值税开票系统里,已开发票查询里,查询到的去年全年发票总额合计数是20万,但是从发票汇总统计里出来的发票总额合计是60万,相差40万,是咋回事?应该以哪个为准?
老师老师,我在电子税务局查看了收到的发票,是收到的销售方开的负数发票,这个负数发票我全部打印出来交给了税务会计,我全部打印出来的计算了一下总共有5万多税额,但是报税同事给我说喊我把没有认证的进项税减除去,可是在电子税务局哪里去查这个进项票有没有被认证呢老师?
老师 我们是房地产开发公司 在没竣工验收之前进项记的是待抵扣进项税额 1月竣工验收完了 给业主开了入住好票 待抵扣转进项抵扣增值税 我们是从2016年-2023年都是记的待抵扣 系统里的待抵扣金额跟我们账上差了5000多块钱 账上多 由于2016-2018我们电脑查询不到系统里实际抵扣金额了 2019-2023系统和账上是对上了 所以5000多无法查询 请问老师我们账上多出来的5000多 是不是应该做进项税额转出 那分录的借方应该记什么呢
你好,老师,现在从数电平台查询增值税发票管理系统除去作废的每个月的发票金额和税额,查询类型是开具发票,发票来源是增值税发票系统,发票状态是正常,是否正数发票全选输上开票日期查询就是当月扣除红字和作废以后的金额?我这样操作对吗,还用导出来再计算一下吗
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
个体户全年开票小于120万,并且全部开的是普票,你是不是不用交增值税和个人经营所得税
老师,2024年之前实行认缴制的企业,3年缓冲期+5年内实缴。如果想减资本和注销,是必须在3年缓冲期完成吗,如果过了三年缓冲期还可以减资或者注销吗
你好,老师,我想把下面负数2万多调平,其他应付款。
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,是定期定额的,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
个体户每个季度开28万的票出去,但是没有进项发票,需要交个人经营所得税吗,需要的话是按照开票金额交税吗
开9个点的增值税发票,需要4.5个点去买,开13个点的发票,需要7个点去买,哪个划算一些呢,怎么算的呢
委托研发所需要的成本?什么时候使用委托研发什么时候自主研发?
5. 下列企业财务管理目标中,没有考虑风险问题的是( )。A. 利润最大化 B. 相关者利益最大化C. 股东财富最大化 D. 企业价值最大化 老师,这道题为什么选A
学堂有中医医馆做账全套课程吗?
是我刚入职的新公司。去年,开票系统查询40万,汇总统计60万。你再看看是啥原因?以哪个为准呢?我小白
同学你好 是不是有红冲的