你好 做原来计提 相反分录

4月计提的社保和实际缴费的有差额,多计提的冲回,少计提的补提,具体怎么做分录?是做到5月吗?需要冲红嘛?
老师我们去年少计提了企业所得税2000 只计提了6000今年实际交税8000应该怎么做分录呢
老师,应交税费,多提了,实际少缴了,想冲回怎么做分录呢
老师,如果是之前分摊的费用做多了,,现在冲回,可是我期初的剩余分摊是实际的,那怎么,当时差额调在了未分配里边,现在冲回怎么做分录呢
账上做少了,实际交多了税款,应该怎么做分录呢?
老师,结转增值税账务处理
餐饮店购买工装计入什么科目
老师,零售的收入不用报印花税吗?无论线下还是线上?
公司注销前,除了,往来等项目,实缴入资用清理掉吗
税务局要甲公司更正2025.9月增值税申报表,更正好收入增加了,12月所得税申报表可要更正?所得税汇算清缴怎办?
你好,老师,外贸企业5月有出口,不过还未开票,申报增值税申报表时,未开票收入填哪行
老师你好,人力资源公司,把租的场地租出一部分给别人,对方要发票才能付款,这个我们能开租赁发票不?
我们之前开的达人佣金费发票是30499现代服务网络营销服务,现在换税收编码改为30408299二级科目还可以是网络营销服务吗
注销分公司,是不是得先把社保人员给减员删掉
4S店开票是另外一个抬头,我们付款过去又是一个抬头。这个怎么做账呀
因为涉及跨年了 所以还是做相反分录吗?
你好 原来科目发来我看一下
可以计入下一年度的营业外收入里面吗?只多计提了1块钱
上一年度 借所得税费用 贷应交税费 应交企业所得税
借应交税费,贷 以前年度损益 调整
老师 不可以直接记营业外收入吗?
。记到营业外收入不准确。正确的是我发给你。正确的是我发给你的。