借银行存款,贷其他货币资金。

老师请问收到前期客户欠的货款,现在给的是未到期的银行承兑汇票怎么做账,
老师,2021年公司银行收到客户的款,当时账上做了存现,实际上是客户开的是银行汇票,要去银行承兑的,现在2023年怎么调整这笔银行呢
老师您好,公司收到应收账款客户的承兑汇票20万,贴息1200我元,实际到银行公户198800元,这个怎么做分录呢
老师,我们公司收到一笔美元,所以我做帐开了美元户,然后银行手续费都在美元户里面做的,现在跟这家银行对账,银行全在人民币账户里发生,第一笔收入写的是结汇,我现在账和银行对不上了,有500多的差,怎么调整呢
老师,20年银行收款7000(其中3000元的押金,4000已开票),当时做的凭证,借:银行存款7000贷:应收账款5000,库存现金2000。今年这笔押金3000要退回客户,现在这笔凭证要怎么做怎么调整?
固定资产在折旧明细表中本年折旧金额为负数,年终汇算清缴时应该怎么填写
买安踏衣服,做劳保用品,开13个点增值税,有问题吗?有什么注意的?
老师,怎么注册商标呢?需要什么资料
我们家的新供应商注册地在广东,我们公司在深圳注册,这个第一次合作这家供应商退税会不会很麻烦,会有函调么
老师,请问一下,3月份刚新办的公司,没有工人,没有业务,4月伪公司只有法定代表人一个人交了社保,会计分录怎么做?
老师您好,请问营业外支出-坏账准备汇算清缴时需要调整吗
老师,干冰开什么大类啊
买社保时勾选农业跟居民户有什么区别
老师,我们同事的工资是他媳妇的卡 我报个税是报他媳妇对吗
老师,暂估时, 借;成本。贷,应付-暂估 这部分是虚的。 现在做账,借,应付-暂估 贷,未分配利润。 这笔未分配利润分录应该什么时候做呢?
这样子不是打钱那个公司的货款还没冲平的吗
借其他货币资金,贷应收账款或者是主营业务收。