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借:银行存款 1200元 贷:主营业务收入。。。。多少 应交税费。。.多少 老师小规模坐汽车救援托运服务,没有进项发票,只有开出去的,发票,今天开了1200的托运发票,给保险公司报销用,怎么做账。。我上边的写的对吗,下边两个是多少?

2023-02-16 20:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-16 20:45

您好,你们开的普通发票吗

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快账用户5867 追问 2023-02-16 20:46

对是的呀!

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快账用户5867 追问 2023-02-16 20:48

只开电子普通发票,我还想做办个人独资

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齐红老师 解答 2023-02-16 20:53

哦,开普票是免征增值税的

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快账用户5867 追问 2023-02-16 20:54

这个做账怎么做?

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齐红老师 解答 2023-02-16 21:08

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

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快账用户5867 追问 2023-02-16 21:13

老师又转回来了?我第一个问题是这么问的,就是不知道问的对吗?主营业务收入,,,多少还有 应交税费 应交增值税 多少?老师我给你五⭐ 你说明白点谢谢

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齐红老师 解答 2023-02-16 21:22

借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 就是上面这么做的,季度末的时候不需要交税 借应交税费应交增值税 贷营业外收入

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您好,你们开的普通发票吗
2023-02-16
您好,贷方收入的话也是属于1200的哈,这样的
2023-02-16
你好,需要结转损益 借主营业务收入 贷本年利润 借本年利润 贷主营业务成本
2023-03-05
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
你好 不要票的分录 和开票一样 贷方要有应交税费的  
2020-11-13
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