您好,贷方收入的话也是属于1200的哈,这样的

老师,请问我们小规模餐饮公司会计做的帐,主营业务收入没有记应交税费,分录如下,借:银行存款,贷:主营业务收入,等这一季度要交增值税的情况下他直接借:应交税费-增值税,贷:银行存款,(他这个是不是按照开票系统开出的发票计算的增值税吗),那无票的收入不缴费,他这么做对吗,
老师我们10月份有确认收入未开票的业务,我做的业务是借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费——增销项,我申报10月份增值税的时候这笔税费要缴纳,这个是不是我10月份要先做计提这边增值税,11月份缴纳,这个分录要怎么写
1.借:银行存款 贷:预收账款 2.开了发票以后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 老师,我想问这两个凭证的摘要应该怎么写
小规模纳税人,11月份开具了专用发票,我要怎么做分录,因为过了这个季度要交增值税和城建税呢?而我每次不管开具了普通发票还是没有开发票的,还是开了专用发票,我都是分录,借应付,贷主营业务收入和应交增值税和主营业务成本和库存!同时把增值税转出做营业外收入对吗?
借:银行存款 1200元 贷:主营业务收入。。。。多少 应交税费。。.多少 老师小规模坐汽车救援托运服务,没有进项发票,只有开出去的,发票,今天开了1200的托运发票,给保险公司报销用,怎么做账。。我上边的写的对吗,下边两个是多少?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
1、销售模具,2、模具加工,还有3、收到采购金属制品的发票,还有4、快递运费,还有5、其他货运费。问下季度报印花税哪些需要报,多少税率。
公司进的货,有时候几个月,一年才卖完,结转成本想按比例结转,这个比例应该怎么算呢
老师请问一下,我们是地方国企,规定不能连续亏损两年,连续亏损两年就被注销,今年是亏损了,去年也亏损,财务经理说,把今年有些费用调到长期待摊费用科目,明年慢慢摊,把账的利润调为正数,这样可以吗