你好; 是的 ; 先挂往来; 到时注意看你成本费用发生没有; 看是否 做暂估哈

以前年度外账把预付款的借贷方向搞错了,现在要怎么调回来呢? 本来是借:预付款64.8,记成贷预付款64.8了,但是银行余额后面不知道怎么也对得上,现在就是预付款贷方有余额,我应该要怎么调整呢?
预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
预付账款余额在借方是不是表示我们先支付款项出去,未得到票据回来。对吗?所以预付账款一直挂着借方?
老师我们公司在京东有一些先付款对方再开发票回来核销,那我们怎么快速的在账面看哪些是付款了没核销的哦,看辅助余额表预付账款借方有余额的吗
老师,想问一下,建筑项目是我们的,给出去挂靠到别的公司,我们欠被挂靠方的款,我们收到回款, 借:预付账款xx39000 贷:预收账款39000 这个回款直接作为抵扣了欠款,现在余额是39000元,怎么做账把预付账款冲平,谢谢!
公司一般纳税人税率是9%,销售一辆固定资产二手车未开发票,申报是按13%,还是9%
老师,请问一下建筑企业跨区域预缴税费,扣除劳务分包款款后的金额后为预缴的金额,这个劳务分包指的是哪一部分
老师 我们公司开具银行承兑汇票 会计科目怎么做
老师,企业所得税是多少税率
老师好,请问开灯笼发票的大类是什么才对?我收到的是生活服务,是不是不对?
老师 计提印花税是根据开票的金额来的吗
老师,我们年终奖今年2月才确认有没有,去年年底也未进行预提,现在这个费用是做到去年年底还是直接计提在今年2月?
老师,现在现代服务归为生产生活服务了:
老师您好,申报个税是申报计提工资还是发放工资
同一公司不同银行转入承兑贴现,有手续费,分录怎么做?比如农行转入农商行,同一公司的
我发现 挂了好几年 都没有票据回来。东西也用完了,这种情况怎么处理
你好; 具体是什么业务的; 你什么准则; 看怎么来调整
一般纳税人,用小企业准则做分录的。 预付液化气款项
你好; 这个液化气收到没有 ; 是你的成本还是费用的 ; 你是买来干嘛的;好判断科目
液化气都已经用完了。它用来干嘛我也不知道,企业性质是做食品的。 我看了前面2年账目 一直挂着预付款 根本没有发票,也没有任何说明
你好; 那你就做 ;借利润分配-未分配利润贷 预付账款 ; 这样挂
资产负债表中自动显示有 但是他会不会对企业造成影响
你好; 自动显示有; 你去冲预付账款; 不影响的
那你就做 ;借利润分配-未分配利润贷 预付账款 ; 这样挂 这样做对吗
你好; 是的; 挂着冲预付账款; 这样会影响利润的减少; 到时看是否影响了所得税; 在调整
不是吧 那么复杂
是的; 就是这样复杂哈 ; 因为你跨年了。 以后注意年末之前清理往来科目
好的 明白了
不客气的; 满意请给予评价
预收 / 预付都这样操作吗?、
你好; 一样的道理哈; 比如涉及收入或者成本费用 ; 跨年的话