你好; 是的 ; 先挂往来; 到时注意看你成本费用发生没有; 看是否 做暂估哈

预付账款和其他应付款是哪一方有余额的?预付账款是借方余额,对方给你开了发票,借主营业务成本贷预付账款,这样做不就可以,没有余额了。 老师,那多出来的100万没有付款,那不是会有余额吗
预付账款余额在借方是不是表示我们先支付款项出去,未得到票据回来。对吗?所以预付账款一直挂着借方?
老师。我想问下。我预付的时候是140628.54元,少给人家支付了11.4元,我当时记账是:借:预付账款贷:银行存款。,然后那11.4元我公司业务员支付给了对方,所以我收到的发票是对方足额开的,借:管理费用贷预付账款。那我现在应该咋做账把账目上预付账款这个贷方余额冲掉呢
我在编制资产负债表中预付款项这一列 应该等于 预付的借方余额➕应付借方➖坏账余额 我预付的借方是2961828.15 应付没有借方余额 只有贷方余额273083.74,坏账准备余额是7203005.76,系统报表预付账款拦次自动生成的数据是3831038.88为什么我怎么算都等于不了这个数字 公式也没问题 哪里出错了 请教一下老师们
老师我们公司在京东有一些先付款对方再开发票回来核销,那我们怎么快速的在账面看哪些是付款了没核销的哦,看辅助余额表预付账款借方有余额的吗
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
我发现 挂了好几年 都没有票据回来。东西也用完了,这种情况怎么处理
你好; 具体是什么业务的; 你什么准则; 看怎么来调整
一般纳税人,用小企业准则做分录的。 预付液化气款项
你好; 这个液化气收到没有 ; 是你的成本还是费用的 ; 你是买来干嘛的;好判断科目
液化气都已经用完了。它用来干嘛我也不知道,企业性质是做食品的。 我看了前面2年账目 一直挂着预付款 根本没有发票,也没有任何说明
你好; 那你就做 ;借利润分配-未分配利润贷 预付账款 ; 这样挂
资产负债表中自动显示有 但是他会不会对企业造成影响
你好; 自动显示有; 你去冲预付账款; 不影响的
那你就做 ;借利润分配-未分配利润贷 预付账款 ; 这样挂 这样做对吗
你好; 是的; 挂着冲预付账款; 这样会影响利润的减少; 到时看是否影响了所得税; 在调整
不是吧 那么复杂
是的; 就是这样复杂哈 ; 因为你跨年了。 以后注意年末之前清理往来科目
好的 明白了
不客气的; 满意请给予评价
预收 / 预付都这样操作吗?、
你好; 一样的道理哈; 比如涉及收入或者成本费用 ; 跨年的话