对的,是的,可以的,你看下你有没有暂估的,暂估的会不会充了预付。
老师您好 有个关于销账的问题 我们结转收入的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到款了 借:银行存款 贷:应收账款 可是我们收款只有一张回单 那我怎么确认这张收款是哪个商品项目名称 出运批次等等付给我们的呢 我们付款销账是有付款申请单赴在后面能看到商品项目和出运批次等等 难道到款项的金额我们只能从辅助余额表里找应收帐款对应的金额 那金额也太多了 不是很难找吗 有什么好的方便的办法吗 老师
老师,我们进项票比较多,每次进项票的分录是借库存商品 进项税 贷应付账款 银行支付货款了,借 应付账款 贷银行存款 现在老板想看那些公司没有开进项票的,我直接看每家公司的应付账款余额科目吗?我看很多都是贷方红字的,怎么是贷方红字呢?
老师,请问公司应付帐款借方有60万余额、贷方也有70万余额,这些余额是之前会计做账遗留的问题,后面过来的我接手工作查不出原因了,然后我和供货商核实过,没有欠他们的货款、也没有预收他们的货款,这种情况该怎么处理?
老师,您好,21年有一笔货款付款金额多于他们给我们的开票金额54元,现在找不到对方了,付款的时候借预付账款,贷银行存款,发票回来借库存商品,贷预付账款,最后预付账款就一直有一个54元的余额,请问老师,这种情况怎么处理呢
老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,每个月申报工资4600,到年底一次性发放可以吗
老师 办公室物业管理费两间 从五月到12月 八个月 增值专票一万四 是一笔做分录还是要分摊啊
公司考虑上市,上新三板和上北交所有什么区别,上北郊有什么优势
请问公司如果一次性有十几万的酒款的话,可以吗,我们是做食品的,以前没走过这个酒款,现在一次性做这么多可以吗,年收入大概是两千万左右的话
老师,企业所得税年报里职工薪酬报表里的实际发生额是职工薪酬科目借方发生额吗
老师,我们新注册的公司纳税人主业是服务业,但是我们营业执照经营范围有设备销售及制造,这个有影响么?
老师好,请问学校的房间做隔断花了3万元的材料款,这个计入什么科目啊,需要摊销吗
老师请问一下工资年收入超过12万,但补缴个税不超过400元,能不能不做个税汇算清缴申报
老师,请问异地施工预缴的增值税和城市维护建设税怎么分录?
企业当年实现利润,当年利润不足以弥补以前年度亏损,那在会计上当年要不要计提所得税