咨询
Q

半路结账已交税金账上和税务上留底税额对不上?怎么办,找不出之前做账错在哪里了?可以直接调帐借:应交税费应交增值税已已交税金 贷:库存现金?

2023-02-17 09:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 09:54

你好;  对不上; 核对下  增值税申报表和你账上每个月做的明细; 看是否是结转 或者科目 错误了 

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 09:56

看不到之前的账,现在只有之前每个月的资产负债表和利润表,还有结账时的余额表

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 09:57

你好;  那你现在是哪个科目有余额 ; 借贷方哪个方向; 还有好多金额挂着的;  你想直接一笔调整了吗   

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:09

是的,我想直接一笔调整,接到张时,增值税已交税金借方余额21291.24,结账建账试算也平衡,现在做一月份的账时发现增值税对不上了,1月销项税额98420.38,进项税额是68170.19 ,电子税务局系统上个月留底税额是24,259.96,本月实际缴纳税额5,990.23,不过报表上有一个期初未缴税额(多缴为负数)2,968.72 不知道是什么意义,正好是我账上相差的额度

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 10:11

你好;   负数说是你 多缴纳了或者留底进项税的  ;  就是这个   2,968.72 的金额吗    ;意思借方还有   一个  余额挂着吗   

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:15

2,968.72 ,正好是我账上相差的税额,

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:16

现在发现电子税务局上的报表中有一栏数据刚好和我账上能对得上(期初未缴税额(多缴为负数) 25 2,968.72)

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 10:17

 你好;      是借方还是贷方的余额 ; 现在你 账上是怎么个余额   

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:20

我现在结转1月份增值税时,借方应交税费应交增值税转出未交增值税8958.95,贷方应交税费未交增是税8958.95,和我实际要缴纳的税款不一样

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 10:22

你好;     那你账上应交  8958.95, 的金额;  你申报表现在是应纳税额是多少 ?   

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:23

申报表现在是应纳税额是5990.23

头像
快账用户9844 追问 2023-02-17 10:26

这个要调账吗?

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 10:26

 你好 ;    那你就是申报少; 你账上多 ; 你   账上冲掉差额部分  比如; 借  应交税费-未交增值税贷    银行存款 ; 营业外收入     ; 冲掉部分  

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好;  对不上; 核对下  增值税申报表和你账上每个月做的明细; 看是否是结转 或者科目 错误了 
2023-02-17
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-07-11
你好,增值税是需要计提的呢
2022-06-24
同学,你的意思原来交的税,现在退回来了是吗?原来交税是走哪一个科目,退回来就走哪一个科目,如果你调账,就把错的科目调到对的科目 即可
2023-01-11
不对。应该先做一张红字发票冲回原来的错误发票,再按正确信息开具新发票并入账。冲回时会计分录为: 借:销售费用 10000 应交税费-进项税额 -1300 贷:银行存款 -11300
2024-10-21
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×