你好; 对不上; 核对下 增值税申报表和你账上每个月做的明细; 看是否是结转 或者科目 错误了

之前财务做账不计提增值税,但是计提增值税附加税。这样会影响到报表数字嘛?增值税可以不计提下月上交直接接应交税费应交增值税(已交税金)贷银行存款?
你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
半路结账已交税金账上和税务上留底税额对不上?怎么办,找不出之前做账错在哪里了?可以直接调帐借:应交税费应交增值税已已交税金 贷:库存现金?
老师,之前兼职会计销项和进项一直没有结转,一直有余额几百万了,每次申报了交税金后,直接用已交税金科目做账,已交税金也有余额,申报的数据和账上数据也不一致,我现在要怎么调整呢
这个月的发票红冲需要怎么红冲?和之前好像不一样了
把另一个股东变成法人要交税吗交多少税
老师,加油站办理支付即开票,1是不是我只要加了油,扫完码,就收到发票了?2.如果我加了油,但是我收到现金,我是不是可以隐匿收入,这个加油系统和税务还没绑定。
老师好,请问下,公司的产品报废了,处理卖掉了。会计科目是走营业外收入还是其他业务收入
老师好,问一下,非工程公司,接了一个工程方面的业务,开发票的时候提示要办理外管证,所以只在电子税务局申请了外管证,开发票时是否跨区选择了否,其他任何步骤都没做,有影响吗?
老师要抽查盘点造船厂库房了,国有造船厂,刚收购的是民企的船厂,目前仓库在自己盘点自查 我们有甲烷 液氧一个仓库,剩下9个都是不同的固体物件造船的仓库,1你看看有啥好的盘点表吗?2过了端午联合审计联合抽盘 看看针对这样情况有啥好办法
问一下收到个税手续费小企业准则。没有给员工。请问汇算清缴的时候怎么处理
甲公司A股东20%B股东80%,现在A想把20%转投乙公司,B把10%转投乙公司,怎么弄
老师,如果原材料在5月验收入库,未收到发票,在6月收到的发票,原材料在5月可以按照有发票的方式进行正常入账吗,不暂估
请问物业公司和个人签合同承包绿化园林,个人不开发票也不交个税,老板也不想交,让会计不要申报个税,如果被稽查,会计会承担什么责任
看不到之前的账,现在只有之前每个月的资产负债表和利润表,还有结账时的余额表
你好; 那你现在是哪个科目有余额 ; 借贷方哪个方向; 还有好多金额挂着的; 你想直接一笔调整了吗
是的,我想直接一笔调整,接到张时,增值税已交税金借方余额21291.24,结账建账试算也平衡,现在做一月份的账时发现增值税对不上了,1月销项税额98420.38,进项税额是68170.19 ,电子税务局系统上个月留底税额是24,259.96,本月实际缴纳税额5,990.23,不过报表上有一个期初未缴税额(多缴为负数)2,968.72 不知道是什么意义,正好是我账上相差的额度
你好; 负数说是你 多缴纳了或者留底进项税的 ; 就是这个 2,968.72 的金额吗 ;意思借方还有 一个 余额挂着吗
2,968.72 ,正好是我账上相差的税额,
现在发现电子税务局上的报表中有一栏数据刚好和我账上能对得上(期初未缴税额(多缴为负数) 25 2,968.72)
你好; 是借方还是贷方的余额 ; 现在你 账上是怎么个余额
我现在结转1月份增值税时,借方应交税费应交增值税转出未交增值税8958.95,贷方应交税费未交增是税8958.95,和我实际要缴纳的税款不一样
你好; 那你账上应交 8958.95, 的金额; 你申报表现在是应纳税额是多少 ?
申报表现在是应纳税额是5990.23
这个要调账吗?
你好 ; 那你就是申报少; 你账上多 ; 你 账上冲掉差额部分 比如; 借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 营业外收入 ; 冲掉部分