你好; 对不上; 核对下 增值税申报表和你账上每个月做的明细; 看是否是结转 或者科目 错误了

之前财务做账不计提增值税,但是计提增值税附加税。这样会影响到报表数字嘛?增值税可以不计提下月上交直接接应交税费应交增值税(已交税金)贷银行存款?
你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
半路结账已交税金账上和税务上留底税额对不上?怎么办,找不出之前做账错在哪里了?可以直接调帐借:应交税费应交增值税已已交税金 贷:库存现金?
老师,之前兼职会计销项和进项一直没有结转,一直有余额几百万了,每次申报了交税金后,直接用已交税金科目做账,已交税金也有余额,申报的数据和账上数据也不一致,我现在要怎么调整呢
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
老师,我问下快上市的公司,分红的问题
看不到之前的账,现在只有之前每个月的资产负债表和利润表,还有结账时的余额表
你好; 那你现在是哪个科目有余额 ; 借贷方哪个方向; 还有好多金额挂着的; 你想直接一笔调整了吗
是的,我想直接一笔调整,接到张时,增值税已交税金借方余额21291.24,结账建账试算也平衡,现在做一月份的账时发现增值税对不上了,1月销项税额98420.38,进项税额是68170.19 ,电子税务局系统上个月留底税额是24,259.96,本月实际缴纳税额5,990.23,不过报表上有一个期初未缴税额(多缴为负数)2,968.72 不知道是什么意义,正好是我账上相差的额度
你好; 负数说是你 多缴纳了或者留底进项税的 ; 就是这个 2,968.72 的金额吗 ;意思借方还有 一个 余额挂着吗
2,968.72 ,正好是我账上相差的税额,
现在发现电子税务局上的报表中有一栏数据刚好和我账上能对得上(期初未缴税额(多缴为负数) 25 2,968.72)
你好; 是借方还是贷方的余额 ; 现在你 账上是怎么个余额
我现在结转1月份增值税时,借方应交税费应交增值税转出未交增值税8958.95,贷方应交税费未交增是税8958.95,和我实际要缴纳的税款不一样
你好; 那你账上应交 8958.95, 的金额; 你申报表现在是应纳税额是多少 ?
申报表现在是应纳税额是5990.23
这个要调账吗?
你好 ; 那你就是申报少; 你账上多 ; 你 账上冲掉差额部分 比如; 借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 营业外收入 ; 冲掉部分