你好; 对不上; 核对下 增值税申报表和你账上每个月做的明细; 看是否是结转 或者科目 错误了

之前财务做账不计提增值税,但是计提增值税附加税。这样会影响到报表数字嘛?增值税可以不计提下月上交直接接应交税费应交增值税(已交税金)贷银行存款?
你好老师我们会计结转直接做借应交税费转出未交增值税 贷 应交税费未交增值税 目前我看到帐上销项和进账都有余额 我怎么结转呀 应交税费是负数 帐套里面销项余额又大于进账 那我到底需不需要缴税呀
老师你好,税局扣税时系统问题多了一笔增值税后来又退到我们账上了,这笔分录要怎么做,我之前做了一笔借银行存款,贷:应交税费-应交增值税-已交税金,红字,后来才发现是错的,应交税金货方余额那里一直的这个数,我现在不想返账了,因为太久了,想调一下账,要怎么调整呢,谢谢
半路结账已交税金账上和税务上留底税额对不上?怎么办,找不出之前做账错在哪里了?可以直接调帐借:应交税费应交增值税已已交税金 贷:库存现金?
老师,之前兼职会计销项和进项一直没有结转,一直有余额几百万了,每次申报了交税金后,直接用已交税金科目做账,已交税金也有余额,申报的数据和账上数据也不一致,我现在要怎么调整呢
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
请问,劳务派遣与劳务外包有什么区别?发票开具时,项目名称该如何填写才是正确的?(分别填写)
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
看不到之前的账,现在只有之前每个月的资产负债表和利润表,还有结账时的余额表
你好; 那你现在是哪个科目有余额 ; 借贷方哪个方向; 还有好多金额挂着的; 你想直接一笔调整了吗
是的,我想直接一笔调整,接到张时,增值税已交税金借方余额21291.24,结账建账试算也平衡,现在做一月份的账时发现增值税对不上了,1月销项税额98420.38,进项税额是68170.19 ,电子税务局系统上个月留底税额是24,259.96,本月实际缴纳税额5,990.23,不过报表上有一个期初未缴税额(多缴为负数)2,968.72 不知道是什么意义,正好是我账上相差的额度
你好; 负数说是你 多缴纳了或者留底进项税的 ; 就是这个 2,968.72 的金额吗 ;意思借方还有 一个 余额挂着吗
2,968.72 ,正好是我账上相差的税额,
现在发现电子税务局上的报表中有一栏数据刚好和我账上能对得上(期初未缴税额(多缴为负数) 25 2,968.72)
你好; 是借方还是贷方的余额 ; 现在你 账上是怎么个余额
我现在结转1月份增值税时,借方应交税费应交增值税转出未交增值税8958.95,贷方应交税费未交增是税8958.95,和我实际要缴纳的税款不一样
你好; 那你账上应交 8958.95, 的金额; 你申报表现在是应纳税额是多少 ?
申报表现在是应纳税额是5990.23
这个要调账吗?
你好 ; 那你就是申报少; 你账上多 ; 你 账上冲掉差额部分 比如; 借 应交税费-未交增值税贷 银行存款 ; 营业外收入 ; 冲掉部分