跨区域经营(异地预缴)网上操作流程http://www.cd-xgj.com/news/gsxw/591 分录就是你那样做的
老师建筑异地工程收到预收款也不需要计提预交增值税,缴纳时借应交税费预交增值税或者已交税金贷银存,月底计提未交增值税时借应交税费未交增值税贷预交增值税或者已交税金贷银行存款,是这样么老师
老师:建筑项目预缴值税:借:应交税费一预缴增值税,贷银行存款。 计题时:借:应交税费一应交增值税一销项税额,贷:应交税费一预缴增值税,对吗
本地申报应纳税额部分用预缴税款抵减,部分不用,这样异地预缴税款还有余额,那么不抵减的税金怎么入账?借未交增值税 贷银行存款,预缴税金在未交增值税借方有余额,现在缴纳又是计借方,这样不是留抵金额变大了吗?
建筑行业异地预缴税款后,月底增值税结转如何做分录?需要做借:应交税费-销项税 待:应交税费-简易计税 应交税费-预缴增值税,这样做对吗?
工程是异地项目6月开票的,6月份未预缴,所以在申报当月税的时候缴纳了税款,分录是借:应交税费-各项税费 贷:银行存款,8月份预缴的进行了抵减,请问分录应该怎么做?
老师:一家美业公司采购产品和物料,然后下属门店领用,可是领用的当月,不一定就销售掉,或是消耗物料的,每月的成本是按出库的品种和量结转成本吗?还是按实际消耗的量结转?
老师,现在注会过了专业阶段,考综合有年限要求吗
老师,成本费用利润率,是什么?怎么计算?
老师请问3月13日收到280万的借款利息在4月17日支付9500的利息这个利息该怎么计提,期间该怎么计算,老板娘说没有借款合同,
老师,股权转让里股权原值是哪个数据
老师,请问相关分录怎么写?特别是预收的350万元和已确认的收入320万元之间的差额怎么处理的?
待抵扣进项分录是在借方吧,那在资产负债应交税费这里手动改成负数吗
老师你好,请问如何把自己咨询的问题收藏或者关注,我想把一些难点收藏到我的关注里?
一个员工的年终奖为3.3万,如果单独计算个税,要交多少个税?
老师,资产负债表可以有差额吗