借财务费用, 贷应收账款
在吗?老师,你好,我10月收汇8月出口。借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗还是最好要分开应收用10月汇率,然后8月10月汇率差再做一笔汇兑损益,可以合成一笔的还是最好分开做成两笔来:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率) 贷:应收账款(10月汇率) 再借:财务费用-汇兑损益(8月和10月的汇率差) 贷:应收账款(8月和10月的汇率差)
还是我直接在10月收汇在收汇的后面直接做 借:财务费用-汇兑损益(8月和10月汇率差折算的人民币) 贷:应收账款(8月和10月汇率差折算的人民币)就好? 那么10月收汇的时候可以把应收账款8月与10月汇率差和汇兑损益合并一起但应收账款就变成8月汇率 借:银行存款-外币户(10月汇率 财务费用-手续费(10月汇率 财务费用-汇兑损益(应收账款外币*(8月汇率-10月汇率) 贷:应收账款(8月汇率) 这样可以吗? 还是最好要分开成两笔一笔做应收账款10月月初的汇率,然后8月和10月的汇率差再做汇兑损益再做一笔?
老师,我们8月份收到同一家公司开来的3张汇票,以下两笔分录麻烦帮我下,1、收到后的分录怎么写?收到后背书给了3家公司,2、现在收到其中2家的款项,还有一笔款没收到,请问分录怎么做?
请问老师一下,我们公司是外贸企业,现在收到销售出口的货物货款,11月1号收到一笔货款2万美元汇率是7.1,7月15号收到出口货款3万美元,汇率是7.5,7月20号收到一笔出口货款是5万美元,汇率是7.2,请问一下这货款一共是10万美元全部收到,公司在7月28号全部这10万的美金货款结转到基本人民币账户上,1月28号的汇率是7.4。请问一下我们做账时应该用那个汇率来做账呢??
收到老外汇款,一笔是1月份,一笔是2月份,还有一笔是手续费,那现在由于汇率差,应收账款少了,要怎么做账?麻烦老师解答下!
前年把法人的其他应付款转到实收资本,现在怎么转回往来款
你好!公司是建筑劳务公司没有建筑资质,接了劳务公司的项目,现在税务问我们有没有资质,税务需要管理我们有没有资质吗?
我交的增值税会计科目选择应交税费销项税额对不对
老师,想问下,总公司为子公司提供的货物切割费、包装费等服务费,可以开具发票吗?开什么票合适?
老师您好,公司关于2024年一直没有实际发放工资,把工资计入了其他应付款,然后在汇算清缴的时候可以填研发费用加计扣除吗
老师:公司卖货,签合同,一年完成任务10000袋,价格280元,已完成任务,那么1000袋的货,按很低的30元出售,这1000袋发票怎么开?
老师您好!小规模,如果专票超过30万,普票部分也要交税是吗?
老师,我们用企业会计准则,2025年4月补录入2020年4月采购的固定资产车,补计提折旧用以前年度损益调整,请问这个科目是影响2024年末未分配利润数吗?后期需要改什么报表吗
你好,请问老板拿走的钱怎么做分录,是不是取决于有没有借条,有就计入其他应收款,没有算分红?
农行给加油站转帐,做账借方为什么用预付账款,
会对损益的做这一笔。
那是不是先做一笔收到美元:借:银行存款-美元 财务费用-手续费 贷:应收账款-老外 然后再做一笔分录:摘要写啥?汇率差 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款 (这个就是由于汇率下跌的原因 少收的应收账款?)
你好,汇兑差异直接写这一个就可以的。
但是我还没有结汇的 只是因为1月美元汇率是6.9475元 2月汇率是6.7492元 差0.1983每个美元
你好,月底调会也可以的,不用非得年底 月末调汇就是了。
那如果正常 那就应收账款上挂着借方13280.73元 是不是我销售货物的时候错了,我是写:借:应收账款 贷:主营业务收入
对的,是的,是这么做的。
那就是应收账款 就是正常收到多少美元。我在销售货物的时候就写:借:应收账款 财务费用-汇兑损益 13280.73 贷:主营业务收入 我把自己整晕了
你好,这个现在还没有收到钱,你不用调整的。
我收到美元 了只是没有结汇
就想当月老外是 第一个月打了70% 第二个月打了30% 的款 其中扣了284.62美元手续费 正确应该怎么做,我已经绕晕了,老师求解!
收到了美元,你为什么不做银行存款?
正常的是借应收账款, 贷主营业务收入, 借银行存款、 财务费用、手续费、 财务费用、汇兑损益, 贷应收账款。
做的是:借:银行存款 财务费用-手续费 284.62美元 贷:应收账款
可以的,可以这么做的。
老师你给我看下,这两个月的,相当于 应收账款我要做平,就是这个13280.73元是汇率损失,我是按出口日期开票,汇率也是按1月的汇率确认收入,那现在这个差额我要做分录怎么做平,可以给我写出来吗?
借财务费用汇兑损失,贷应收账款金额就是13280.73
那就是应收账款给他减掉这个金额,然后主营业务收入按照我开票的金额就是没有错是吧!
你好,没有问题的,可以的。
摘要是写汇率差额,还是写汇兑损失?老师
都可以的,这个自己决定。