借财务费用, 贷应收账款

老师,我们8月份收到同一家公司开来的3张汇票,以下两笔分录麻烦帮我下,1、收到后的分录怎么写?收到后背书给了3家公司,2、现在收到其中2家的款项,还有一笔款没收到,请问分录怎么做?
请问老师一下,我们公司是外贸企业,现在收到销售出口的货物货款,11月1号收到一笔货款2万美元汇率是7.1,7月15号收到出口货款3万美元,汇率是7.5,7月20号收到一笔出口货款是5万美元,汇率是7.2,请问一下这货款一共是10万美元全部收到,公司在7月28号全部这10万的美金货款结转到基本人民币账户上,1月28号的汇率是7.4。请问一下我们做账时应该用那个汇率来做账呢??
收到老外汇款,一笔是1月份,一笔是2月份,还有一笔是手续费,那现在由于汇率差,应收账款少了,要怎么做账?麻烦老师解答下!
老师,我想请问下我1月份的账有一笔应收账款没收,我挂了应收,现在才知道那个个档主1月份因为盈亏做不下去,1月份就已经不营业,也就是这笔应收账款收不到的了,她还有1万元押金在公司这里,我2月份的账要 怎么冲这笔应收账款及这1万元押金
你好,老师,我看你擅长外贸领域,想问下出口的问题,如果有两次不同时间的同一家确认收入,那得分别用其所在月份的一日的汇率确认吧?如果后来月份才收到款,而且不分哪一笔,就是收前两笔总额的一部分,那这个汇兑差额怎么算?前两笔确认收入和应收款月份的汇率不同
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
会对损益的做这一笔。
那是不是先做一笔收到美元:借:银行存款-美元 财务费用-手续费 贷:应收账款-老外 然后再做一笔分录:摘要写啥?汇率差 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款 (这个就是由于汇率下跌的原因 少收的应收账款?)
你好,汇兑差异直接写这一个就可以的。
但是我还没有结汇的 只是因为1月美元汇率是6.9475元 2月汇率是6.7492元 差0.1983每个美元
你好,月底调会也可以的,不用非得年底 月末调汇就是了。
那如果正常 那就应收账款上挂着借方13280.73元 是不是我销售货物的时候错了,我是写:借:应收账款 贷:主营业务收入
对的,是的,是这么做的。
那就是应收账款 就是正常收到多少美元。我在销售货物的时候就写:借:应收账款 财务费用-汇兑损益 13280.73 贷:主营业务收入 我把自己整晕了
你好,这个现在还没有收到钱,你不用调整的。
我收到美元 了只是没有结汇
就想当月老外是 第一个月打了70% 第二个月打了30% 的款 其中扣了284.62美元手续费 正确应该怎么做,我已经绕晕了,老师求解!
收到了美元,你为什么不做银行存款?
正常的是借应收账款, 贷主营业务收入, 借银行存款、 财务费用、手续费、 财务费用、汇兑损益, 贷应收账款。
做的是:借:银行存款 财务费用-手续费 284.62美元 贷:应收账款
可以的,可以这么做的。
老师你给我看下,这两个月的,相当于 应收账款我要做平,就是这个13280.73元是汇率损失,我是按出口日期开票,汇率也是按1月的汇率确认收入,那现在这个差额我要做分录怎么做平,可以给我写出来吗?
借财务费用汇兑损失,贷应收账款金额就是13280.73
那就是应收账款给他减掉这个金额,然后主营业务收入按照我开票的金额就是没有错是吧!
你好,没有问题的,可以的。
摘要是写汇率差额,还是写汇兑损失?老师
都可以的,这个自己决定。