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收到老外汇款,一笔是1月份,一笔是2月份,还有一笔是手续费,那现在由于汇率差,应收账款少了,要怎么做账?麻烦老师解答下!

2023-02-17 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 14:37

借财务费用, 贷应收账款

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:37

会对损益的做这一笔。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:42

那是不是先做一笔收到美元:借:银行存款-美元 财务费用-手续费 贷:应收账款-老外 然后再做一笔分录:摘要写啥?汇率差 借:财务费用-汇兑损益 贷:应收账款 (这个就是由于汇率下跌的原因 少收的应收账款?)

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:43

你好,汇兑差异直接写这一个就可以的。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:45

但是我还没有结汇的 只是因为1月美元汇率是6.9475元 2月汇率是6.7492元 差0.1983每个美元

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:48

你好,月底调会也可以的,不用非得年底 月末调汇就是了。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:50

那如果正常 那就应收账款上挂着借方13280.73元 是不是我销售货物的时候错了,我是写:借:应收账款 贷:主营业务收入

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:52

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:53

那就是应收账款 就是正常收到多少美元。我在销售货物的时候就写:借:应收账款 财务费用-汇兑损益 13280.73 贷:主营业务收入 我把自己整晕了

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:55

你好,这个现在还没有收到钱,你不用调整的。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:56

我收到美元 了只是没有结汇

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:57

就想当月老外是 第一个月打了70% 第二个月打了30% 的款 其中扣了284.62美元手续费 正确应该怎么做,我已经绕晕了,老师求解!

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:57

收到了美元,你为什么不做银行存款?

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:57

正常的是借应收账款, 贷主营业务收入, 借银行存款、 财务费用、手续费、 财务费用、汇兑损益, 贷应收账款。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 14:58

做的是:借:银行存款 财务费用-手续费 284.62美元 贷:应收账款

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齐红老师 解答 2023-02-17 14:58

可以的,可以这么做的。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 15:05

老师你给我看下,这两个月的,相当于 应收账款我要做平,就是这个13280.73元是汇率损失,我是按出口日期开票,汇率也是按1月的汇率确认收入,那现在这个差额我要做分录怎么做平,可以给我写出来吗?

老师你给我看下,这两个月的,相当于 应收账款我要做平,就是这个13280.73元是汇率损失,我是按出口日期开票,汇率也是按1月的汇率确认收入,那现在这个差额我要做分录怎么做平,可以给我写出来吗?
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齐红老师 解答 2023-02-17 15:06

借财务费用汇兑损失,贷应收账款金额就是13280.73

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快账用户1057 追问 2023-02-17 15:07

那就是应收账款给他减掉这个金额,然后主营业务收入按照我开票的金额就是没有错是吧!

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:09

你好,没有问题的,可以的。

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快账用户1057 追问 2023-02-17 15:10

摘要是写汇率差额,还是写汇兑损失?老师

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齐红老师 解答 2023-02-17 15:11

都可以的,这个自己决定。

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借财务费用, 贷应收账款
2023-02-17
你好同学,先结汇,或用美元计 借银行存款一美元户 贷应收账款。
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您好! 应收账款应在8月底和9月底按期末汇率核算汇率变动
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你好,这个押金还能退回去吗?如果不退的话,转营业外收入,这个应收账款在借方余额还是贷方?
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