原来的进项分录如何做的

公司酒开具增值税专票!在认证的时候怎么处理!是认证完进项税额转出!还是不抵扣勾选
已认证的进项税额再做进项转出怎么操作勾选平台里
老师,请问账目做对了,但是勾选时误勾了,申报后才发现误认证了专票,本月把误认证的金额填入申报表的进项税额转出的话,账目应该怎么处理呢?
已勾选认证发票,但没有见到发票,税务系统进项税额比账面金额大,现要将这笔税做转出,该怎么处理
老师好!如果认证勾选过了,后来发现不能勾选,要做进项税额转出,怎么做?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
有个问题咨询一下老师,20年9月有个项目挂了应收,在20年10月份的时候收到了这笔钱,但是为记账,现在查到确实已经收到了该笔应收,要补记,可以借方,记到:其他应收款_法人名下吗
老师,计算题的第一题涉及所得税的分录可以给分析一下吗?
老师,请问公司账户付了一笔钱给公司的另一个账户。付钱的这个账户我们都不做账的,这个怎么做分录,借银行存款贷银行存款吗?还是借银行存款贷什么
异地项目外地预交的企业所得税可以退吗?退税的话有什么风险吗?
公司买的麦片蜂蜜 这些吃喝的能抵扣进项吗
老师,生产企业暂估原材料,单价偏高,后来的发票单价偏低,但是已经领用结转成本,后来冲掉了,账务怎么调整?
请问老师,我的发票额度是90万,需要红冲前三个月的发票共80万,重新开具80万的发票,我是先红冲还是先开具?一正一负会对这个月的额度有影响么
直播公司发生的剪辑费计入哪个科目
你好,出口关单的单位是千克,出口票的单位也是千克,进项的发票的单位可以是个吗?这样申报退税有疑点吗?
借:应交税费-应交增值税(进项税额) 转出时 借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
这里有个问题,进项怎么平账,是不是通过进项转出,备抵了
借:库存商品
贷:应交税费-应交增值税(进项转出
这已经转出了,再做增值税内部结转分录
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
怎么结转
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
月末再做一笔 借应交税费-未交增值税 贷应交税费-转出未交增值税
错了,借贷反过来
交的时候再做 借未交税费 贷银存
转出的发票是否当普票一样,就不用专门保管了吧
转出的发票,可与原来的认证抵扣发票装订在一起
如果转出未交为负数,是不是不用再结转啊
转出未交为负数,可以不用再结转
老师,进项转出是不是可以做抵扣勾选,
可以做抵扣勾选,再做进项转出