借:银行存款-活期 贷:银行存款-定期

银行回单摘要是:收回贷款本息,银行回单收付款方为同一个公司的不同银行账户,这笔分录怎么做
银行回单付款方是我公司,收款方也是我公司,但是开户行不一样,做账借其他应收款,贷银行存款,这样的理由是什么,为什么要这么做
老师,我看有一张银行回单上备注法人注资 公司是付款方 收款是个人 我们做账借方是其他应付款 贷方是银行存款,这样是正确的吗?
银行回单上,付款方也是公司名称,收款方也是公司名称,只是银行不一样,这个分录要怎么做啊?
回单里是付款方,收款方是同个银行,但是只开了一个账户,备注定活互转回单,这个怎么做分录,借方填啥
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?
那银行余额就不对了
关键是你原来存定期怎么做的账?
没存过定期啊,我们正常公账账户是按活期算么
那你得搞明白,多出的钱是哪里来的?
是付款,公账是付款方
付款方没有单位吗?金额小就是做利息收入就是
问了客户,是付给银行的承兑保证金,那借方写什么呢
你付保证金的时候怎么做的账?
我百度了,都说我们是付款方了,存的保证金,借其他货币资金,贷银行存款
退回就做相反的分录