你好,实际你有库存,但是他已经结转了成本,是这个意思吗?
老师,麻烦问下,我们公司是物业公司买材料按实际价格我先做了库存商品,但公司不让库管知道实际价格让他随便编写的,而且有些东西买回来未入库直接用了,有些入了库现在库房这边就挺乱的,和我这边就对不上账,像这种怎么处理这种乱账?
老师我们是销售货物的公司,我刚接到公司账,在2019年我们有开出销售发票,但是我们没有货物进来的发票,就是没有库存商品,这个怎么处理?
老师,请问一下以前的一般纳税人库存有200多万,但是实际上已经销售了,还有进项也有没有抵扣的,现在公司想注销。怎么处理呢
老师,如果之前公司都是代理记账那做的账,没有做库存商品,现在公司实际上有库存商品,之前进货没有要票,也卖的有货,最近采购才要了发票,想做正规,现在库存这块怎么处理比较好?
老师,有公司没有购进,就直接销售货物了,之前的处理,我现在刚来这上班,怎么给他处理库存和实际的能对上呢
老师,请问现在小规模纳税人开具普票跟专票都享受30万的免税额度?一个季度
财务杠杆系数不是息税前利润/(息税前利润-利息)吗?利息减少,除数就大了,整个算式不就下降了吗?为啥跟单价有关的呢
老师资产负债表库存商品300多万其他应付款200多万,我应该怎么办呢?之前会计只报税不做账,没有凭证
请问客户一共需要付我们50万,他分两次付,第一次他付30万,我可以给他开34万的票吗,第二笔他付我20万,我只给他开16万的票,这样操作是可以的吗
请问老师,外贸企业样品出口报关了,但不收汇,能取得货品进项发票,请问这种情况怎么处理?
民非学校是小学初中九年义务需要做免税认证不
老师,买车时的支付车购税的分录,可以给我写一下吗
报关行看错了小数点,本来1万多,报成了17万多,多报了16万美金,这个一定得按16万开销项吗?还是按正确的1万多开票就好呢?
老师好,我公司从2020年欠对方公司工程款17万,对方起诉后至今准备支付工程款,但这期间要计息,产生利息3万,问现在付了工程款下应付款,那付的利息是要计入财务费用吗?
老师,我想问下为啥代账公司出来的会计大公司都不要呢
不是的,就是公司之前没有购进货物,但是公司售出货物了,这种和实际库存怎么对呢
那你实际仓库里是不是还有这个产品。
是的,对的老师
那就是多结转了成本,借库存商品,贷利润分配未分配利润,这个是跨年的汇算期交需要调增。
老师,账上的库存在账上是怎么提现的呢
库存商品余额在借方这个就是
昂,那没有购进,库存商品就会成为负数了怎么调呢老师给它
你好,以后你还人家的是商品吗?如果是的话,可以这么做的,正常的应该是借库存商品贷应付账款,以后你们再购入的话,借库存商品贷银行放款再还给他,一模一样的借应付账款贷库存商品就可以了。
就是当时购进是购进了,没走这个公司,直接从一个公司走的购进,然后销售从另一个公司走的,到账两边的库存都对不上,这个怎么弄呢老师
以后给钱还是给货物
以后再进货是给钱老师,但是和之前的没啥关系,怎么处理呢老师,它一个公司做了购进,另一个公司做了销售,怎么处理账务呢老师,怎么调让其中一个公司账实相符呢
不给钱吗 不给了借其他应收款贷营业外收入 另外一个借销售费用贷应收账款 当是赠送了
好的,当赠送的这个明白了老师 ,但是没有购进的这个就是以后还从它家进货,但是是新购进了,就是之前的收入转为营业外收入么,这个没太明白老师,没有购进该怎么让库存和现在相符呢,
借库存商品贷营业外收入 有购入不花钱 别人送给你们
当时它没做购进,现在我再这么给它补这个分录,税务会不会显得假呀老师
是的 不做不合理 属于虚开