你好,实际你有库存,但是他已经结转了成本,是这个意思吗?

老师,我们公司现在没有业务,可能要注销,现在账上库存为0,也没有销售了,但我我还有个之前抵广告费的留底退税7万多,我不想退,我怎么能把他处理了呢
老师,如果之前公司都是代理记账那做的账,没有做库存商品,现在公司实际上有库存商品,之前进货没有要票,也卖的有货,最近采购才要了发票,想做正规,现在库存这块怎么处理比较好?
老师,有公司没有购进,就直接销售货物了,之前的处理,我现在刚来这上班,怎么给他处理库存和实际的能对上呢
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
他们之前一直是这么处理做账的哦,那现在想账上跟实际的库存慢慢一致,要怎么去处理呢。而且还有没有实际货的进项票,这怎么去做呢
老师,税务局里的财务报表报送(年报),是填2025年12月份的财务报表数据吗
老师,问一下,平常我要存一些表格,或者是文件的,有没有免费的那种App可以用啊
老师好,建筑公司存在跨区域项目,2月份预交了税款1万,因为所属期选错了,申请退税了,2月份把税款转到A账户上,3月份税款又退到了公户上,我又把税款转到了A账户上交的税,我现在该怎么做分录呢
我们签订了一份配电工程合同,施工方包工包料,合同约定材料费开13%,施工费开3%。均为专票,这个是否有问题?
老师,我想咨询一下,如果公司2套账,外账未分配利润太大。怎么办?
年底盈余公积需要做吗?怎么做分录。
施工费是可以开3个点的专票吗?
0申报企业做年终汇算清缴,还需要工商年报吗
单选题 10. 甲公司对期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,该公司各期末存货账面成本与可变现净值为:2023年末成本800万元,可变现净值750万元;2024年末成本730万元,可变现净值700万元。其中2023年末结存的存货在2024年出售一半。不考虑其他因素,则该公司2024年存货跌价准备对当期损益的影响金额为( )万元。 A.5 B.20 C.-20 D.-25
你好,小规模纳税人,做跨境电商的,需要申请出口免税,需要什么资料?报关单吗?还需要什么没
不是的,就是公司之前没有购进货物,但是公司售出货物了,这种和实际库存怎么对呢
那你实际仓库里是不是还有这个产品。
是的,对的老师
那就是多结转了成本,借库存商品,贷利润分配未分配利润,这个是跨年的汇算期交需要调增。
老师,账上的库存在账上是怎么提现的呢
库存商品余额在借方这个就是
昂,那没有购进,库存商品就会成为负数了怎么调呢老师给它
你好,以后你还人家的是商品吗?如果是的话,可以这么做的,正常的应该是借库存商品贷应付账款,以后你们再购入的话,借库存商品贷银行放款再还给他,一模一样的借应付账款贷库存商品就可以了。
就是当时购进是购进了,没走这个公司,直接从一个公司走的购进,然后销售从另一个公司走的,到账两边的库存都对不上,这个怎么弄呢老师
以后给钱还是给货物
以后再进货是给钱老师,但是和之前的没啥关系,怎么处理呢老师,它一个公司做了购进,另一个公司做了销售,怎么处理账务呢老师,怎么调让其中一个公司账实相符呢
不给钱吗 不给了借其他应收款贷营业外收入 另外一个借销售费用贷应收账款 当是赠送了
好的,当赠送的这个明白了老师 ,但是没有购进的这个就是以后还从它家进货,但是是新购进了,就是之前的收入转为营业外收入么,这个没太明白老师,没有购进该怎么让库存和现在相符呢,
借库存商品贷营业外收入 有购入不花钱 别人送给你们
当时它没做购进,现在我再这么给它补这个分录,税务会不会显得假呀老师
是的 不做不合理 属于虚开