你好,实际你有库存,但是他已经结转了成本,是这个意思吗?

老师,我们公司现在没有业务,可能要注销,现在账上库存为0,也没有销售了,但我我还有个之前抵广告费的留底退税7万多,我不想退,我怎么能把他处理了呢
老师,如果之前公司都是代理记账那做的账,没有做库存商品,现在公司实际上有库存商品,之前进货没有要票,也卖的有货,最近采购才要了发票,想做正规,现在库存这块怎么处理比较好?
老师,有公司没有购进,就直接销售货物了,之前的处理,我现在刚来这上班,怎么给他处理库存和实际的能对上呢
老师您好,请问我这里的利润表行次第9栏,存货一栏为何是负9666.03元,行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元,因为我们公司是去年年底成立,今年2月份我才来上班,所以以前的老板进货销货没有做账,我来上班时也没有进货单据,只是盘点后入仓库系统,因此没有做采购库存商品的账务处理,为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93?
他们之前一直是这么处理做账的哦,那现在想账上跟实际的库存慢慢一致,要怎么去处理呢。而且还有没有实际货的进项票,这怎么去做呢
企业在财产清查中盘盈的固定资产,报经批准后应转入留存收益。 A.正确 B.错误 这句话对不对
老师诊所的兼职医生的工资的工资是按工资薪金还是劳务报酬申报个税
老师,公司要改法人,需要出具验资报告,验资报告怎么出
老师,请问,2025年因公司没有欠缴社保费,没有钱缴纳,汇算清缴职工薪酬支出及纳税调整明细表,这个表的数据要怎么样填?
老师,我想问一下:农业玉米种子公司的内帐难不难?公司要做成本归集,成本核算。因为我之前就学习过我们会计学学堂的商贸帐。
老师,我们能买材料给供应商加工吗,这个账应该怎么做
公司原来名下有诊所业务,还有就是产品业务,现在成立了一个个体户,想把产品这一块儿放到个体户那里,然后公司专门做诊所业务这一块儿,我该怎么拆分账务呢?比如说现在在公司名下的这些产品,我该怎么放到个体户那边去呢?不可能不要钱直接给吧,这个业务怎么做帐?
老师,开进来发票是国际货物运输代理服务分录怎么做?
农行k宝第一次用就有密码吗
老师,请问我们公司食堂买菜没有发票怎么处理,只有微信支付截图,可以税前扣除么
不是的,就是公司之前没有购进货物,但是公司售出货物了,这种和实际库存怎么对呢
那你实际仓库里是不是还有这个产品。
是的,对的老师
那就是多结转了成本,借库存商品,贷利润分配未分配利润,这个是跨年的汇算期交需要调增。
老师,账上的库存在账上是怎么提现的呢
库存商品余额在借方这个就是
昂,那没有购进,库存商品就会成为负数了怎么调呢老师给它
你好,以后你还人家的是商品吗?如果是的话,可以这么做的,正常的应该是借库存商品贷应付账款,以后你们再购入的话,借库存商品贷银行放款再还给他,一模一样的借应付账款贷库存商品就可以了。
就是当时购进是购进了,没走这个公司,直接从一个公司走的购进,然后销售从另一个公司走的,到账两边的库存都对不上,这个怎么弄呢老师
以后给钱还是给货物
以后再进货是给钱老师,但是和之前的没啥关系,怎么处理呢老师,它一个公司做了购进,另一个公司做了销售,怎么处理账务呢老师,怎么调让其中一个公司账实相符呢
不给钱吗 不给了借其他应收款贷营业外收入 另外一个借销售费用贷应收账款 当是赠送了
好的,当赠送的这个明白了老师 ,但是没有购进的这个就是以后还从它家进货,但是是新购进了,就是之前的收入转为营业外收入么,这个没太明白老师,没有购进该怎么让库存和现在相符呢,
借库存商品贷营业外收入 有购入不花钱 别人送给你们
当时它没做购进,现在我再这么给它补这个分录,税务会不会显得假呀老师
是的 不做不合理 属于虚开