同学,你好 因为之前借库存商品,现在把税金也放到库存商品 相当于之前是普通发票

我们有张进项票,做了进项税额转出,分录为借:库存商品 贷:进项税额转出,当时的进项票分录为借:库存商品 进项税额 贷:应付账款,那这张进项票的分录还用红冲吗?
用于简易计税项目的进项税额不可抵扣需要转出 我做账时是购进时就做 借:库存商品 借:进项税额 贷:应付账款 借:库存商品 贷:进项税额转出 还是购进时先不转出 结转成本的时候再 借:主营业务成本 贷:库存商品 贷:进项税额转出 这两种都可以吗?
老师,进项发票失联,要做进项税额转出,还有之前入的库存商品,成本也要转出,这个相关账务处理怎么做
上个月购买物品用于客户推广,借库存商品、应交税费-进项税,贷预付账款;再借销售费用,贷库存商品、应交增值税-进项税额转出,求教,进项税额转出余额如何记账处理?
进项税额转出账务处理,转出为什么要借库存商品
老师,含税成本怎么算?
老师们,公司向高校购买一项专利,总费用是10万。预付了3万,银行支付。待专利转认认定成功后,高校后期会开发票。再付余下的7万。现有政策 企业所得税:专利用于研发形成无形资产,按成本 200% 税前摊销; 间接优惠:高校转让专利免征增值税,你司无需承担税费转嫁成本; 本地补助:可申报潍坊科技成果转化补助(需符合当地条件)。 核心:先做技术合同认定登记,再享受优惠。 像这类型如何分步做完整的分录
老师,我在10月份收到的专用进项票,在10月份没有勾选认证,在10月份这个进项税我怎么做账?
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
资产负债表重分类资产就超过5000万了,其中有一项其他应付款90万,去年就完工了,但因对方老板重症破产,不能开发票给我们,这次费用我们能否在今天1月做无票支出到费用里去?这样子的话,重分类我们的资产总额也不会超过5000万,但是这么做的话是否会有风险呢
朴老师,请问一下我公司是外贸公司,采购一款商品A,是从广州,惠州,温州采购的,我的售价都是一样的,报关出口是在一行提现,但是我的境内货源地只能填一个(报关说的),那么我该怎么填?
老师,港杂费是要开免税还是要开带税率的发票,货代说他没办法开免税的
老师固定开销有哪些。。
请问这道题从哪里判断是权益结算,行权时的资本公积其他资本公积为啥是2400,请详细解释一下行权的原理及流程
老师,上月税务系统给我推送了15条0退税率的商品,我这个要怎么处理,发票是单独开吗,开普票还是专票,我咨询了一些人说要开普票,如果开了普票是不是就不能抵扣进项税额了,视同内销要交附加税吗
那就是把这部分转出税全部放到库存商品?
同学,你好 嗯嗯,是的
那不含税那部分怎么办呢?
同学,你好 不含税的部分已经在库存商品里面了
那这部分不是做了进项转出,票不是也要返给别人吗
等于我的库存商品没有了
同学,你好 票不要给别人
可是这个票我们要退回去呀
同学,你好 你是这张发票要整个退回吗?
是的,做了进项转出,这个票还要了干嘛呢?退回去
同学,你好 那分录不是这么做了,应该这么做 借:库存商品 负数 应交税费-应交增值税(进) 负数 贷:应付账款 负数
直接全部冲掉原来的分录?可是我报表上是填写了进项税额转出呀
同学,你好 报表是填进项税额转出,分录做负数就行
那账上直接做负数就可以?那结转的成本呢
同学,你好 是的 你如果库存商品之前已经结转成本了,你成本分录也要做负数
那这部分进项税额转出放到库存商品里面,是增加库存商品吗?需要做结转什么的吗
同学,你好 不放,你都红冲了
红冲?这个的意思是?
我说的是票不退回,直接做这个,那库存商品就放着吗?
同学,你好 对,就放着,之后销售再结转成本