咨询
Q

老师!我在计提工资研发这块工资我怎么计提!怎么做会计分录!借研发支出-费用费用化支出!贷:应付职工薪酬?

2023-02-17 16:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-17 16:24

是的,就是那样做的哈

头像
快账用户2658 追问 2023-02-17 16:26

那是月末还是年末要转出研发费用? 还要借:管理费用-研发支出-工资,贷:研发支出-费用化支出

头像
齐红老师 解答 2023-02-17 16:27

是的,就是是那样操作的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
是的,就是那样做的哈
2023-02-17
是的您做的是正确的
2024-12-13
你好,你这里关于社保公积金,工资处理没问题,正确的
2021-09-14
你好,计提工资,发放工资是这样处理的 
2021-04-14
都可以 月末结转就可以
2023-05-03
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×