是的,就是那样做的哈

老师,就是我在研发费用计提本月工资的时候,是借:管理费用-工资,研发支出-费用化支出-研发人员工资 贷:应付职工薪酬,我们是有项目的,那么这几个项目我该怎么录入分录呢
老师我们公司刚刚在申请高新企业,现在要先把研发人员工资,社保、公积金归集麻烦看一下我下面的会计分录对不对,有没有完整 1.计提工资: 借:研发支出-费用化支出-工资 管理费用-职工薪酬(管理人员) 贷:应付职工薪酬-职工工资 2.计提社保、公积金(研发人员) 借:研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金 贷:应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 3.月末结转费用化 借:管理费用-研究费用 贷:研发支出-费用化支出-工资 研发支出-费用化支出-社保 研发支出-费用化支出-公积金
老师!我在计提工资研发这块工资我怎么计提!怎么做会计分录!借研发支出-费用费用化支出!贷:应付职工薪酬?
本月计提研发部门工资 借:研发支出—费用化支出—工资 贷:应付职工薪酬—职工工资 这笔分录摘要栏是写月末结转研发费用还是月末费用化支出结转?哪种写法规范呢,请老师告知 借:管理费用-研发费用 贷:研发支出—费用化支出—工资
老师,公司有研发支出的工资,计提是借管理费用-工资 研发支出-费用化支出-工资 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 2.借:本年利润 贷 管理费用-工资 管理费用-研究支出 这样对着吗
公司用了以前年度损益调整导致资产负债表和利润表不平,怎么核查对应会计准则进行账务处理?怎么调整比较好?
老师,11月份基本养老基数涨了,申报是直接申报吗?要调整吗?
老师,我们单位每逢节假日搞活动的时候都会充卡赠额,比如说充1000送200 ,这个200咋处理
请问一下非盈利组织需要有资质吗
劳务分包公司,与甲方签订劳务分包合同,同时委托甲方代发工资,现给甲方提供劳务发票50万,款项由甲方农民工专户已代发,账务处理怎么操作
老师,一般纳税人对公转账给乙公司,乙公司提供一个他们公司收款二维码,对二维码转账行不行?
我们用租叉车,是带人工的,但是对方开不出建筑服务的发票,只能开经营租赁的,那我们可以跟他们签订是经营租赁的合同,按次结算费用吗?这种经营租赁的没有要求一定要用月来结算吧?
老师供应商开发票,发票上面是基本户信息,付款的时候用的是一般账户,这个是可以的吧
建筑公司农民工工资怎么处理比较好
老师,甲方一次性给我们把23年和24年的租金发票开出来了,但是前面我们都没计提,我们现在应该怎么做账啊
那是月末还是年末要转出研发费用? 还要借:管理费用-研发支出-工资,贷:研发支出-费用化支出
是的,就是是那样操作的