借:营业外支出
贷:在建工程

老师,请问下,如果固定资产已提折旧,贷,累计折旧,此时发生资产改造,要转去在建工程,更新后再转到固定资产,之前的折旧怎么做账务处理?
生产线因更新改造,换下来的东西当废铁变卖,账务处理怎么做,用什么科目,以及收入涉税问题 生产线是在建工程状态 未转固定资产
17.多选题下列关于自行建造固定资产会计处理的表述中,正确的有()。A在建工程项目达到预定可使用状态前,试生产产品对外出售取得的收入应计入当期损益B固定资产的建造成本包括工程完工前盘亏的工程物资净损失(非自然灾害原因导致)C企业使用提取的安全生产费购建的固定资产在达到预定可使用状态后分期计提折旧D已达到预定可使用状态但未办理竣工决算的固定资产按暂估价值入账
我公司自行建造固定资产,现在达到使用状态要转入固定资产,但是有一些工程款、材料款未结清,也没有取得发票,该怎么账务处理
我公司自行建造固定资产,现在达到使用状态要转入固定资产,但是有一些工程款、材料款未结清,也没有取得发票,该怎么账务处理
老师,我们公司公户支付交强险1700元,保险公司一张发票金额1550元,备注栏显示代收车船税150元,这种我怎么做账?我按发票上的1550入账,还差150未平账,这代收车船税怎么做账呀,能不能发票金额和代收车船税的金额一起合计计入管理费用-车辆保险费,不然计入税金及附加150元不是报表上挂金额平不了。这边做的会计分录如下→计提-借:税金及附加150贷:应交税费-车船使用税150,交保险→借:管理费用-车辆保险费1550,应交税费-车船使用税150,贷:应付账款1700。老师,入账时需要提现计提这笔分录吗?
老师,请问一下现在才收到2024年的银行流水,但是发放工资是公户发放的,20年做账借应付职工薪酬 贷其他应付款法人,现在发放工资能不能借 其他应付款法人。贷银行存款 这样做啊
老师,客户违约了,给我们违约金了,给我们发票了,可以抵扣所得税吗
备考注会想买一个电子题库来刷题,买毕过的可以吗?还是正保的?哪个好点,求专业的老师推荐
老师,现在电子发票要盖章吗?
你好!我们有个排污权转让了,对方 要我们开具发票,我们按照什么类型的开出呢
老师,企业向银行借款,每月银行扣的利息,想税前扣除,一般需要银行开专票还是普票?
老师,请问公司24年11月一张发票抵扣,今天税务局打电话说这家公司现在属于非正常户,让进项税额转出。当时 借:长期待摊费用~装修费37794.47 应交税费~应交增值税进项税额1133.83 贷:应付账款 38928.3 现在进项税额转出是: 借:长期待摊费用~装修费 1133.83 贷:应交税费~应增~进项税额转出1133.83 对吗?
老师好,公司要向银行贷款,要的资料中,本公司的报表,我能明白。请问有一条要主要关联企业,主要有经营关联公司(如图)。请问这是什么意思?
老师,残保金的30人是去年个税人数的平均30人吗?