你好,那实际是你开发票的那一个公司的业务吗?

我公司开具银行汇票给合作单位,然后他们承兑之后转给我们另外子公司,应该如果账务处理?
老师好,请问我们单位给一个公司开票,然后给我们转钱是另外一个公司,这种应该怎么处理呢
老师你好,别家公司钱转到我们公司账上,然后我们钱马上又转给另外一家公司,这个账务处理怎么做
老师,有一个问题想问一下,就是我们对外租办公室场地的,然后租户对公转电费是转200充电卡,另外一个转了500充电卡,我们写收据给他们,然后假如当月电费出账单了需要交1100,我们就直接对公转给电力公司,然后电力公司给我们开回专票,这种情况是要怎么做账务处理呢
我单位前期费用三方倒账,付款单位给我们转账,我们给付款单位开具发票,这个钱我们又给另一家公司转过去了,另一家公司给我们开具发票,这个科目怎么做啊?
老师,空白的资产负债利润现金流量表有吗?
已抵扣的跨年数电票专票,价税合计50000元,现在合作终止,只消耗了200元,可以申请红冲50000元,再开个蓝字200吗,还是只能申请红冲49800元呢?
老师,公司借钱给别人转钱时需要备注什么
新项目,管理人员刚去租的房子发票可以开专票吗?能抵扣吗
给供应商多付了4分钱,那现在是应付账款是贷方是-0.04怎么平掉呀?用营业外支出吗?借:营业外支出0.04贷:应付账款0.04 那这个4分钱不用汇算清缴调增吧?
你好,工亡补偿一般是做营业外支出还是福利费
个人租赁商铺,现在可以在税局代开26年1-3月租赁发票吗? 代开租赁发票还要上传土地使用税完税凭证的?两个税能提前缴纳吗
老师,税务局的税收完税证明,税种:增值税,品目名称:滞纳金 26.6元,这26.6元是应交税金——未交增值税26.6元吗? 税种:城市维护建设税,品目名称:滞纳金1.33元,这1.33元是营业外支出——滞纳金1.33元吗?
25年的原材料暂估都已经结转入成本,12月底现在想要全部红冲掉,12月的主营业务成本成负数了,怎么正确红冲暂估?
老师,请问下,我们公司是农产品初加工企业,企业所得税对初加工所得免税,现在公司又准备做研发,那么研发费用可以在计算所得时候扣除吗?还是研发费用只在计算应纳税所得额时候扣除,初加工所得还是用初加工收入减去对应的初加工直接成本?那公司管理费用财务费用还能在计算初加工所得时候扣除吗?
是的,客户说是同一个公司,但是我在企查查没有看到两家公司有关联
你好,关联公司也不可以的,只要是两个企业就不行。
老师,那这种,应该怎么处理呢
实际你适合哪个企业的业务?
是开票的那个公司的业务
让对方出一个委托书,发票上的购买方委托其他的公司付款的证明需要三方盖章签字。
老师,三方盖章签字,是我们单位,给开票的单位,还有付款的单位,都要签字盖章吗 委托书内容,是不是就是简单的,谁委托谁,做什么 第一次处理这个,有点懵
对的,是的,是这么做的。
好的,大概了解了,谢谢老师,周末愉快
不用客气,周末愉快。