本年度1月报表 应该恢复正常数据
是否有利润分配,即分红?
本月发现去年有个费用忘记摊销啦,本月补提:借:以前年度损益调整 2万 贷:预付账款2万,月底结账时借:利润分配-未分配利润2万 贷:以前年度损益调整2万,不考虑所得税。结账时资产负债表的未分配利润期末数不等于期初数+利润表本年累计数,有个差额,此差额就是以前年度损益调整的差额2万。请问如何处理?需要调整资产负债表期初数吗?
以为当年有以前年度损益调整,导致资产负债表的未分配利润期末余额减去期初余额不等于利润表里面的净利润,差额刚刚是调整的金额。问,这样的话,报表还需要调整吗?还是说这个差异是正常的,不需要调整报表了
以前年度损益调整因为做了这笔账导致年末报表未分配利润期末-期初-净利润有刚好3454.52的余额,是该怎么改账呢?
老师好,请问我财务报表上年度因为做了以前年度损益调整,导致未分配利润与净利润累计额有差额2万,本年度1月报表是不是应该恢复正常数据?但是为什么还是有2万的差额呢?
老师,年末报表未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 ,资产负债表,与利润表符合这个勾稽,那是不是以后报表都是这样有差额吗?还是到下一度可以调平呐?
老师不动产置换涉及的所得税纳税义务发生时间是什么时候,有没有相关文号
生产成本科目,和制造费用有点分不清? 车间领用材料为什么是制造费用
纸质发票是否可以正常使用
老师 ,汇算清缴后 在本年做了一些分录 那这需要调整本年初的 资产负债表 和利润表的期初数据吗
购进原材料印花税税率?
个税,对于个体的经营所得是不超200万,减半吗
老师,图一这个单位我看写的是一般纳税人啊,为啥做题的时候进销项不做分录呢?销项是简易计税不太明白,图二这张发票里面的增值税不应该做进项吗?
您好!老师麻烦问一下我们是个体户,库存商品采购入库是价税合计金额入账吗?
老师,我们购入了矿泉水十件,老板说不知道多少钱,我要入到库存商品当中,我咋写分录啊
老师,外购产品赠送给客户,按视同销售做帐的话分录为借:库存商品50000,借应交税费-应交增值税(进项税额)6500,贷银行存款56500,赠送时借销售费用-业务招待费56500,贷:库存商品50000,应交税费-应交增值税(销项税额)6500,老师这样做帐的话企业所得税怎么申报呢。
没有利润分配
比较下科目余额,未分配利润与报表上是否一致