借其他应收款, 贷应付制工薪酬社保, 借应付职工薪酬社保, 贷以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 缴纳的时候借应付职工薪酬社保 其他应收款,个人负担的社保 贷,其他应收款, 银行存款。
老师我们有个工程工伤保险704元去年是做工程的人现在支付的,我们公司也没有入账的,今天可以申请退款,2月份退回了公司银行账户里面,这个钱要怎么入账
老师,我们是代账公司,给运输公司代账,当时给人保缴费,是驾驶员自己交的,现在退保险回来了,退到公司公户上了,这个分录应该怎么做的
老师好,我现在计提上个月的工资社保,工资没发社保扣了,然后这样做过以后下面应该怎么写,扣了5133.58的社保费,我们公司员工部分的保险也是单位交的
老师,我们给会计公司付款付一年的,然后保险公司给我们开了发票,我在当月全入成本了,后期我们人员减少,保险公司给我们退费,但是没有红冲发票,后期我们增人先打款后开发票,我付款和收到退款的时候钱都记到了预付账款里,现在和保险公司业务终止了,预付账款贷方有金额,这账该怎么平呢?
去年退回失业保险费,忘做了,今年补怎么补,我们公司是让别的公司代缴的,退回没给我们钱,直接在我们交的保险费里扣掉了,计提员工的保险我也直接扣除了,现在账不平该怎么做
老师,A公司是B公司的股东,然后,A公司在公账上支付B公司在建的物资用款。开发票应该开给A还是B呢
现在这个公司要转让了,开了一家新公司 原来的固定资产没有搬到新公司用 账务上还有固定资产 但实际固定资产没有搬走要怎么处理
公司收到二手车市场开的票,未得普票改怎么样做账,票上的金额是含税还是不含税价
甲方公司给乙方公司贷付工资…乙方需要给甲方开票..后期这个怎么报税
老师,这个月季报里面应付职工薪酬,是不是计入成本费用的金额,要和个税一致
老师,公司收到一笔银行承兑汇票,做了一个银行小额质押兑现了,当时收了一部分管理费30000,银行开了发票30000的发票,做账做到了财务费用里,这样做可以吗?另外,后来银行又返点公司8000的质押返点,现在这个8000应该怎么做账
上期的留抵是3万元,这一期抵欠掉怎么做账
老师,请问喷漆行业环保税怎么计算申报?
老师申报个税和做账查1块钱,就是找不到那里做错了
老师:收的加油发票,之前预付油费是中国石油的,这月开的发票是中国石化的发票,我想问能冲减中国石油的预付款吗
汇算清缴需要纳税调整