您好是这个意思的

3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
3.南湖公司系增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。销售单价除标明为含税价格外,均为不含增值税价格。南湖公司2020年1月发生如下业务:(1)接受神舟公司的委托,代其销售A产品1000件,按售价的10%收取手续费(手续费的增值税税率为6%)。A产品双方的协议价为每件200元,每件成本100元。南湖公司已将受托的A产品按每件200元全部售出并同时收到款项。向神舟公司开出代销清单并收到神舟公司开具的增值税专用发票。南湖公司扣除手续费后将剩余款项归还给神舟公司。(2)采用视同买断代销方式委托东方公司销售B产品100件,协议价为每件2000元,该产品每件成本为1000元。东方公司在取得代销商品后,无论是否能够卖出、是否获利,均与南湖公司无关,代销商品的实际售价由东方公司自定。东方公司将该批商品按3000元的价格售出,并给南湖公司开来代销清单、结清合同价款。要求:分别编制(1)、(2)业务中南湖公司、神舟公司、东方公司的会计分录。
老师可以回复我一下吗?我题目没有输入完整,我需要追加一下问题,谢谢老师!!1.某企业为增值税一般纳税人,增值税率13%,2020年12月发生以下业务:(1)销售甲产品,开具增值税专用发票,取得不含税销售额25000元,同时收取包装费226元。(2)销售乙产品,开具普通发票金额为1090元,同时收取保价费218元。(3)企业将自产的一批新产品发给职工作为福利,成本为50000元,该新产品无同类产品市场销售价格,国家税务总局规定成本利润率为10%。(4)外购原材料取得增值税专用发票,注明的不含税价款为3000元,税额是390元;请运输公司运送外购原材料,取得增值税专用发票,注明的运费含税价2180元。(5)外购包装物,取得普通发票金额11300元。(6)向农业生产者购进免税农产品一批,用银行存款支付50000元,其中将购进的农产品的50%发给职工,其余用于生产,农产品扣除率为9%。(7)从国外购进一批产品,关税完税价格10000元,关税税率30%,增值税税率为13%,消费税税率为15%。(8)月末盘点时发现一批原材料发霉,原因为仓库保管员管理不当造成的,该批材料
齐红老师,甲公司是一家主营A产品的生产和销售的工业企业,为增值税一般纳税人,采用一般计税方法计税。本年5月,甲公司采用托收承付结算方式销售一批A产品:并开具增值税专用发票,注明价款300000元,增值税税额48000元;商品已经发出,该批商品由田公司的运输队运输并收取运输费,甲公司开具的增值税专用发票上注明运输费2000元,增值税税额为320元,上述款项均尚未收到。该批A产品的成本为180000元。【要求】根据上述业务编制会计分录怎么编写呢
谢谢回答甲公司为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为13%,,酒店服务适用的增值税税率为6%。2022年12月,甲公司发生如下业务:(1)12月16日,甲公司收到客户丙退回的全部商品,甲公司于退货当日用支票支付了退货款,并按规定向客户开具了增值税专用发票(红字)。该批商品系甲公司2022年9月20日销售的商品,增值税专用发票上注明售价为25000元,增值税税额为3250元,该批商品成本为18760元。(2)甲公司经营一家酒店,该酒店是甲公司的自有资产。12月甲公司计提与酒店经营直接相关的酒店、客房以及客房内的设备家具等折旧280000元、酒店土地使用权摊销费用36000元。经计算,当月确认房费、餐饮等服务含税收入424000元,全部存入银行。要求:完成甲公司上述业务的会计分录。
已认证抵扣的进项发票冲红了又重开怎么做账
公司会计让统计取得发票就是进项发票的金额,销售额就是大概数,怎么确定这个月的进项票够不够呢?
员工2025.10入职,在本公司补缴了7-9月医保,补缴的这部分计入工商年报的医保缴费金额吗
老师好,公司购买电脑,手机用于招待送礼和办公使用,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
问一下税负率综合税负率是有没有扣除固定资产的进项税额,我这里有扣除固定资产和没有扣除固定资产2个。
老师你好问下,建筑项目平时发生的管理后勤费用,未入项目核算的,只能平摊后勤的费用吗?
老师好,公司购买烟酒用于招待送礼,没有合同,只有发票,需要交印花税吗
老师您好 ,我单位因先开销项后取得进项被税务局认定虚开 我们怎么处理合适
出口服务可以申请进项发票的退税吗?