同学你好 你做成工资不可以吗
老师好,我们有个员工提成是拿发票过来我们这边才给他打提成的。。。走报销形式的,那么现在发9月提成了,他给我一堆都是10月的发票,我这边要咋入啊,打款的时候还能备注是报销款吗
老师你好 请问下 我这有个业务员 21年10月的时候发了十万的提成 然后没给开销售发票 当时是未入职,他现在是22年入职了 那我这10万的帐怎么给他平了 比较好?
你好老师,是,我这个问题就是能复杂一点点,我这个票就是在221年开的时候,然后,发现税率开错了,开的是3%,我在22年九月份的时候才发现的,。最后给人家,把二一年的票冲红,又给人家开的正确的13%嘛。开了13%之后,然后中间不是一般纳税人,不是22年五月份的时候留给退税了嘛,当时有一万多一万多,然后退了,退了之后,然后不符合,然后又给缴回去了。缴回去之后刚好有一笔,嗯,有有留底的嘛,人家不让留底,最后跟专管员商量,嗯,然后人家让开做了一笔为开具发票收入,然后我在九月份给人家补税的时候。就是这不是还能抵吗?这个未开具发票收入不是能给人家能抵税吗?然后我就做了一个负数,但是到年底的时候,我发现我的收入我现在混算清缴嘞,我的收入给成负数了。我那负数在22年怎么做账
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢
我们之前21年22年都没开发票,当时发生业务时,做的无票收入,23年一月份开票了。把之前没开的发票也开出来了。假设21年发生10万,22年发生20万,23年把这30万发票开出来了。又开了1月份的发票100万,当时一月份申报的时候出现比对不通过,说是未开具发票的上期数是20万,我填的是开具发票130万,未开具发票哪填的是-30万。比对不通过,给12366老师打电话,说是要是可以强制通过申报,就强制通过,但是好像只要出现我那月未开票哪是负数了。这个强制申报就又出现了,这种情况,我应该怎么处理呢(老师,好。这些数,我只是假设的,)
老师晚上好,公司收到了银行承兑汇票,怎么做分录,是借应收票据,贷应收账款吗?我怎么看到有的写分录是借应收票据,贷主营业务收入,应交税费销项税额,我不知道要写哪个分录了
第二个怎么不对,国有资本参股公司也应当办理产权登记
你好,计入在建工程成本联合试车费,不包括按存货,收入准则规定构成产品成本及产品销售收入,什么意思啊?
增值税专用发票6个点,附加税票0.72个点那需要怎么开票
这道题说的所得税费用减少200不正确,我有点不太理解。因为他不是之前在上一个年度的时候就预计负债的700万已经计提了递延所得税资产,然后在第二年在2023年的时候,他要把之前的700万的递延所得税负债给冲回去,就是175,这个所得税费用确实减少175。但是他后面不是要把那个不是实际产生了800万赔偿款可以在实际发生时允许扣除,那他在二三年不是有一个应交税费,应交所得税200吗?贷所得税费用200。所得税在贷款那不是增加200吗?
老师,我们公司想开展萤石加工这个业务,经营范围该怎么选呀?市场监管系统里面没有萤石加工这个范围,是不是再别的大类里面呀?
老师,word怎么删除空白页
@董老师晚上好,提问的
老师,所有者权益是700万,是指银行存款有700万吗,该如何理解呢
老师你好一般申请下营业执照去当地那领啊
21年的钱我能做成工资吗?
同学你好 可以的 之前的做往来科目 今年做成工资冲抵
那我要是调增的话 我21年的不是已经汇算清缴完了么 我可以调增到22年么?
同学你好 对的 这个可以的哦
好的 谢谢
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