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老师,增值税申报收入大于账载收入,是什么原因呀

2023-02-20 09:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-20 09:21

是否有营业外收入申报了增值税 ?或者有先开票,但未确认收入?

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快账用户2320 追问 2023-02-20 09:22

我应该从哪里查询这个

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齐红老师 解答 2023-02-20 09:36

每个月进行核对,看具体哪个月有差异,找到原因

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齐红老师 解答 2023-02-20 09:37

申报表与财务报表,两两核对

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快账用户2320 追问 2023-02-20 09:44

去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,一直没有收到红冲的发票,这个会影响吗

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快账用户2320 追问 2023-02-20 09:45

还有一个就是7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要申报吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 09:57

去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,申报时要减去该红冲金额

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齐红老师 解答 2023-02-20 09:57

7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要减去该红冲金额,再申报

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:00

因为当时没有收到红冲发票,所以申报增值税的时候么有减去,那我现在应该怎么处理呢

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齐红老师 解答 2023-02-20 10:11

可去大厅进行更正申报,说明下情况

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:24

电子税务局填写红冲的发票是直接填写负数吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 10:31

电子税务局填写红冲的发票是直接填写负数。

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:34

我填写了负数显示这几个

我填写了负数显示这几个
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齐红老师 解答 2023-02-20 10:42

系统设置了,需要去大厅申报

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:43

需要带什么材料去 吗

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:45

老师,会提示这个

老师,会提示这个
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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:52

需要带什么材料去吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 10:52

是的,这是系统设置好的逻辑,违反就不让通过,你这种情况,是开了负数发票,是允许的,但要去大厅填报,带上公章,填写好的申报表

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:53

需要什么拿红冲的发票去吗

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齐红老师 解答 2023-02-20 10:56

带上更好,便于解释

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快账用户2320 追问 2023-02-20 10:57

但是去年8月红冲的发票,税局没有给到我呢

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齐红老师 解答 2023-02-20 11:08

税局应该有存根联,或可直接查询到,说明下情况

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是否有营业外收入申报了增值税 ?或者有先开票,但未确认收入?
2023-02-20
同学,你好 你看下账上是不是少计了收入
2023-02-20
你好,是不是有无票收入,然后你增值税没有申报。
2023-06-01
是四舍五入导致的尾差吧
2025-12-25
1.数据填报错误:有可能在填写所得税申报表或增值税申报表时,误将某些数据填报错误,导致两份报表的数据不一致。 2.计算错误:在计算所得税或增值税时,可能出现计算错误,导致两份报表的数据不一致。 3.会计处理问题:在某些特定情况下,例如公司没有实际收入,但在计算所得税时可能需要考虑到一些潜在的收入,这可能导致营业收入和增值税报表的差异。 4.政策差异:不同的税种对收入和成本的确认可能在时间上或方式上有差异。例如,增值税是对商品或服务的增值部分征税,而所得税则根据公司的利润进行征税。 5.特殊业务影响:某些特殊业务可能导致增值税和所得税申报表的差异,例如公司发生了一些无需缴纳增值税的业务,但这些业务可能会对所得税产生影响。
2023-10-20
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