是否有营业外收入申报了增值税 ?或者有先开票,但未确认收入?
老师工作中小规模增值税申报表收入大于利润表是什么原因呀,专票对的上就是普票对不上
企业所得税收入大于增值税收入是什么原因?
老师,增值税申报收入大于账载收入,是什么原因呀
老师,增值税申报收入大于账载收入,是什么原因呀?我应该从哪里入手查询
账上收入大于增值税申报表的收入,请问这个会有什么影响,是什么原因引起的呢
老师,咨询一下,现在学堂没有公开课了吗?
老师你好,我们分公司上月开票200多万,现在账上成本也有200多万,我可以把成本全部结转吗?
老师,公司补贴员工社保,他工资不变,公司补贴给他的社保部分需要申报个税吗?到底需要员工承担这部分社保补贴的个税金额吗
老师,公司要注销,账上还有30万库存,时间较长,有5-8年,质量不好了,我们可以成本价的7折出售给股东吗?税务那边怎么需要些什么资料说明?
个税申报不小心超了30人,怎么做才能不交残保金?
老师你好,我想咨询一下你,暂估入库,我的思维是先暂估,第二个月红冲,然后再入正确的对吧
老师,预缴企业所得税时,研发费用可以加计扣除吗?
老师您好,小规模纳税人的厂房出租收的租金每个月不超过十万块钱开的普票,不需要交增值税吗?
个税申报超过32人了,怎么处理才能不交残保金?
请问老师,企业出售固定资产的完整分录
我应该从哪里查询这个
每个月进行核对,看具体哪个月有差异,找到原因
申报表与财务报表,两两核对
去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,一直没有收到红冲的发票,这个会影响吗
还有一个就是7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要申报吗
去年4月多开了发票,然后去税局红冲了,申报时要减去该红冲金额
7月红冲了发票,这个申报增值税的时候也要减去该红冲金额,再申报
因为当时没有收到红冲发票,所以申报增值税的时候么有减去,那我现在应该怎么处理呢
可去大厅进行更正申报,说明下情况
电子税务局填写红冲的发票是直接填写负数吗
电子税务局填写红冲的发票是直接填写负数。
我填写了负数显示这几个
系统设置了,需要去大厅申报
需要带什么材料去 吗
老师,会提示这个
需要带什么材料去吗
是的,这是系统设置好的逻辑,违反就不让通过,你这种情况,是开了负数发票,是允许的,但要去大厅填报,带上公章,填写好的申报表
需要什么拿红冲的发票去吗
带上更好,便于解释
但是去年8月红冲的发票,税局没有给到我呢
税局应该有存根联,或可直接查询到,说明下情况