可能性非常大,现在自行更正,就不会。

甘老师,您好! 情况介绍: 我们是家成立5年小公司,小规模纳税人。2021年初自查,发现1-往年会计帐2-往年财务年度报表3-往年企业所得税年度申报表,都有错误,前几年一直亏损。2020年盈利,弥补往年亏损后,有盈利,要缴纳企业所得税。 造成问题: 上面在“情况介绍”中提出的往年有错误的1、2、3,造成如下几个问题~①往年“其他应付款”比实际多几分钱②往年“库存现金”比实际少几元③往年亏损额比实际多几元④2020年四季度缴纳企业所得税时,少纳税几分钱。 请问老师: 针对上述“造成问题”的①②③④,我应该如何处理?
我单位于2018年找了个人运输,对方提供的发票,在2020年被认定对方虚开,但是我们不知情,因为我公司是A级纳税人,所属区的税务局让我公司做了进项转出和成本红冲,但是本周稽查局又来找我们,说要证明自己是善意的才能不罚款,我公司是高新企业,不能有行政处罚的,请问老师这个能被认定为善意吗? 二:在自查过程中我公司发现还有一次运输发票,也是个人提供的发票,现在对方联系不上了,纠结要不要主动转出?如果主动转出,是去改当期增值税申报记录和当年汇算清缴,还是在本月进项转出和成本红冲,更有利于我司?还是等出事了再做处理?
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师,请问我们税务通知自查,现在自查出来2021年年未有一笔计帐凭证错误,有61万左右的金额,导致了企业利润亏损了61万,这种情况,税务会认定是虚增成本吗?
公司卖废品,需要开给对方发票吗?如果开的话应该是要开几个点呢?
老师提前预习在哪里看?
老师你好,我们单位一个员工借调到法国去学习,法国给他发放工资补助,我们给他缴纳社保公积金、日常报销,法国给我们公司每月汇3000欧元(相当于补偿公司给员工每月缴纳社保公积金、日常报销) 那么这3000欧元 公司需要缴纳增值税吗
咨询下:报销的发票中,既有餐费发票,又有酒款发票,这种摘要一般怎么写,比较规范?
老师好!如何在自然人电子税务局(扣缴端)增添新的公司?
养老保险明细在哪查,就是个人多少,单位多少
老师,新接手一套一般纳税人的账,之前放在会计公司了,一片混乱,凡是有余额的科目基本都对不上,银行存款,往来账余额基本也对不上账,老板让都给调正确了,怎么给调啊?
老师,现在深圳社保申报工资最低可以按多少是多少,一定要按社保基数4775元去申报吗?可以按最低工资标准2520报吗
老师,请问一下年度汇算清缴中纳税调增的费用,在财务账上需要把这部分调增的费用也冲掉吗?
老师公司走流水会有处罚吗?多大额度以上会有处罚?
这种情况是否会有罚款?但是现在税务让写自查报,要如何说明这一情况呢?
记账错误,发现该情况,现在已经自行更正。一般不会有罚款
老师,再麻烦您帮忙看看,我写的这个自查报告,请帮忙指正一下
可以的。说明了原因与金额
好的,谢谢老师答疑解惑
不用谢,请五星好评!