同学您好,一、借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)

月底营收款银行到账时间为次月,如何如何做分录,且pos机商扣除手续费后到账
本月只有采购,没有销售,会计分录是不是就只采用进价核算法?如下个月只有等有售价时,按照售价核算法去做?
老师您好,我们公司在一个园区建设了16栋厂房,一个锅炉房卫生间,一个污水处理池,请问锅炉房卫生间和污水处理池要交房产税吗?
进项票有很多,一个月也用不了那么多,做账可以把所有进项票都在账上提现吗?放到应交税费未认证的这个科目,认证后再把科目放到进进项发票里,这样会不会影响交不交税的问题呢?进项税都可以抵扣,如果是够进的进项票没抵扣的都没入账的话,成本就不一致了
公司购买的京东E卡用于赠送客户怎么记账?
平安银行立减金计入管理费用办公费还是计入财务费用手续费
老师,想问下电商平台的收入如何确定,比如商品原价100元,使用平台10元优惠劵,那卖家收入应该如何确定?
如果土地摊销时,地面上有在建工程,此时的土地摊销额是直接计入在建工程吗?
公司每个月的餐费,金额在300-500之间,每月金额不等,实际是公司内部买菜阿姨自己买菜做饭的费用,要合规报销的话,要怎么报账。
老师好,请问报销内容是买菜招待客人,给的发票是其他食品*食品,可以报销吗
是个人所得税?
公司承担员工个税按福利方可扣除
不通过应交税费---个人所得税科目核算吗?
借:是的没错, 这样 个税那就是个人承担了
同学您好,公司没承担做不平了
公司承担全部个税的话,是不通过应交税费一个人所得税科目核算吗?
是的没错, 是这样的,交的钱走了福利嘛
个人没有承担就不需走这个
那这样做就不对咯
是的没错,不能 这样的
那我1月份就只要做借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。2月份申报缴纳个税时做借应付职工薪酬-福利费,贷银行存款,对吗?
学员您好,是的,对的
好的,谢谢老师
不客气,有空给五星好评:,