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老师,我想问下:比如:我是销售方,税率开错了,然后对方说要我们重新开,对方已抵扣了,那需要怎么操作?

2023-02-20 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-20 16:40

需要对方开红字发票信息表

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需要对方开红字发票信息表
2023-02-20
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】;十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。
2023-05-27
在你们的开票系统开具红字信息申请单。
2022-02-14
您好同学那你需要给他开红字信息表,开了红字信息表,把这个表发给他,然后让他开红字发票,你再根据这个红字发票做进项税额转出。
2022-04-13
抵扣了可以正常记账就行的,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理的
2022-11-16
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