你好 你需要点击生成凭证,但是如果有留底的话,他应该是自己算不出来的。
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税, 借: 转出未交增值税 贷:应交税费-进项税。 然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
老师:我们以前的会计,进项税和销项税,没有结转。我统一结转这样的分录可以吗?借:应交税费-销项税,贷:转出未交增值税,借:转出未交增值税贷:应交税费-进项税。然后做:转出未交增值税,和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么办呢。
你好,老师,增值税是不在财务软件上输入完凭证了,结转之后就自动出来,应交税费—未交增值税了
你好,老师,用财务软件做记账凭证,期末是不是就不用写记账凭证来结转费用、收入、成本、利润、折旧和增值税、工资等,直接点财务软件期末结转就自动结转啦,还是需要填写记账凭证来结转呢?
上月月底手动输入分录结转未交增值税 借 应交税费-应交增值税- 销项税额 200 应交税费-未交进项增值税300 贷 应交税费-应交增值税-进项税总额500 这月销售出商品无票收入销项税为500元 就当现在是月底需要手动结转未交增值税,请问分录怎么写未交增值税的分录?老师 麻烦写全一点谢谢
公司对外投资收到的股权转让所得款项,怎么做分录
老师,内账 卖了一台机器,借:库存现金 贷:固定资产清理,这么做账可以吗?
老师,我们公司是环卫公司开出了一张市场化服务费的发票,那我怎么确认收入
老师,我想问下,我们公司是有限合伙企业,刚税局打电话说我们公司有对外的权益性投资,要进行报告,这是什么意思呢?
你好老师,我合作社的一个成员股权转让,需要在哪里申报股权转让,流程怎么操心?
公司买车,净残值一般怎么估出来,残值率是多少有没有标准,折旧年限最低四年,但一般企业折旧几年呀
老师,我们是建筑公司,我们公账收了一张11万的承兑汇票,对方不要发票,我们做营业外收入,做无票收入上多少增值税呢?企业所得税上还需要哪些方面的处理呢?
厂房翻修的费用怎么入账,做什么科目及二级科目呢,
请问老师,判定小微企业的标准,25年我司应纳税所得额是500万,我们是高新技术企业,弥补完前10年的亏损后,应纳税所得税是200万,那我们25年还是小微企业吗?当年度应纳税所得税是否超过小微判定标准,是看弥补完以前年度亏损后的利润吗?
采购部张强填制费用报销单,报销购买电脑及办公柜等费用,经总经理李大鹏签署同意报销后交由财务部审核;财务部审核无误后从张强的采购借款中直接核销。
那有留底的时候怎么办呢?
自己做账务处理的 别用软件的
那就是手算销项-进项-留底税额
那销项进账怎么在财务软件上快速得到数呀
科目余额表 直接看转出未交增值税余额
那是用转出未交增值税-留底税额吗
转出未交增值税 三级科目 这个在借方就是留底
一般勾选正好的是不就不会出现留底了
对的,是的,是这么做的